您好,是對(duì)的,這是我們沖回以前計(jì)的損失,是利潤(rùn)的加項(xiàng)
我計(jì)提的一個(gè)壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4516.08貸:壞賬準(zhǔn)備4516.08,然后利潤(rùn)表的那個(gè)壞賬損失也是4516.08,我這個(gè)數(shù)據(jù)能放在壞賬損失那嗎
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
老師,我想問(wèn)一個(gè)小小的問(wèn)題,就是信用減值損失這塊兒,借信用減值損失貸是應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,還是說(shuō)貸就壞賬準(zhǔn)備四個(gè)字兒,我我這查不到相關(guān)的資料兒
老師好,我12月做了一筆紅沖.借:信用減值損失 -10000,貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款-10000,到我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表那個(gè)信用減值損失是正數(shù)10000的,對(duì)還是錯(cuò)的
老師,上年計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備有了信用減值損失,本年沖銷了一部分,現(xiàn)在我想還原一版沒(méi)計(jì)提壞賬的報(bào)表,我把應(yīng)收賬款何其他應(yīng)收款還原以后資產(chǎn)負(fù)債表不平了。利潤(rùn)表里的信用減值損失我已經(jīng)刪除(本年的信用減值損失取的是發(fā)生額不是余額),我應(yīng)該怎么樣才能把報(bào)表調(diào)平呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開(kāi)的開(kāi)進(jìn)來(lái)專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問(wèn)公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說(shuō)我開(kāi)票100萬(wàn),增值稅是9%,總包公司說(shuō)稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過(guò)只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的也是50件,是開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來(lái)了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開(kāi)具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開(kāi)具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問(wèn)的是已經(jīng)退下來(lái)的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
利潤(rùn)表,信用減值損失正數(shù)10000,說(shuō)明是什么意思
您好,說(shuō)明損失挽回了,壞賬收回來(lái)了