你好,看了一下你的截圖,沒(méi)有信用減值損失科目,如果是這樣,這個(gè)數(shù)字填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外支出和壞賬損失兩個(gè)欄位
信用減值損失 計(jì)提 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn) 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 收回已確認(rèn)的壞賬 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款帶 貸應(yīng)收賬款 不知道下面要不要再做這一個(gè)分錄? 借壞賬準(zhǔn)備 貸信用減值損失
我計(jì)提的一個(gè)壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4516.08貸:壞賬準(zhǔn)備4516.08,然后利潤(rùn)表的那個(gè)壞賬損失也是4516.08,我這個(gè)數(shù)據(jù)能放在壞賬損失那嗎
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失要做后期的處理嗎 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
老師,以前計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候是借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款,那我現(xiàn)在收到款了,沖減以前的壞賬準(zhǔn)備可以直接借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款(都填負(fù)數(shù))這樣可以嗎
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
在發(fā)生租賃退回的時(shí)候,已經(jīng)交了的銷(xiāo)項(xiàng)稅,記入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?
老師,您好,開(kāi)票是一個(gè)抬頭,發(fā)貨單上收貨的是另外一個(gè)抬頭,可以嗎
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在弟弟(名義股東)做0元轉(zhuǎn)讓給哥哥(實(shí)際股東)。分紅那部分需要交個(gè)人所得稅嗎(是轉(zhuǎn)讓人還是接受人)?有文件嗎?
一般納稅人增值稅開(kāi)票2萬(wàn)一個(gè)月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費(fèi)收入,但是簽的是一年的合同,請(qǐng)問(wèn)是一次性申報(bào)收入還是分月申報(bào)
你好老師過(guò)節(jié)現(xiàn)金紅包及外購(gòu)商品送客戶(hù)禮品,這種費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請(qǐng)問(wèn)退稅有沒(méi)有影響?
垃圾清運(yùn)費(fèi)用可以代開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過(guò)節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購(gòu)禮品贈(zèng)送客戶(hù),這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,這兩天能一下開(kāi)30萬(wàn)嗎?
那沒(méi)有這個(gè)科目的話,我一開(kāi)始做的分錄就是錯(cuò)的?
你做的分錄沒(méi)有問(wèn)題,是這個(gè)報(bào)表的問(wèn)題,沒(méi)有按照最新的報(bào)表格式列示