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老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理

2024-01-13 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-13 15:22

你好,具體是什么原因?qū)е碌?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 呢??

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:23

稅局說用于免稅項目的不能抵扣,讓抵扣了的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:24

你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:25

要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:25

你好,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:26

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:27

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:30

因為是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的,還有加計抵減的部分呢

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:30

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:31

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:其他收益 如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益
如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合
你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益
如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合
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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 15:39

老師好,已經(jīng)加計抵減的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:40

你好,已經(jīng)加計抵減的進(jìn)項稅額,為什么要轉(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶4762 追問 2024-01-13 16:18

就是用于免稅項目的進(jìn)項稅抵扣了,后來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,這加計抵減的部分就相應(yīng)的不能享受了,也要調(diào)減出來啊

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:20

你好 借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減)

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