你好,具體是什么原因?qū)е碌?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 呢??
老師,進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額賬務(wù)處理怎樣處理?
老師,請問下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理怎么做
老師你好!4月份辦理了留抵退稅,賬務(wù)處理做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出后進(jìn)項稅額還有余額怎么處理?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
稅局說用于免稅項目的不能抵扣,讓抵扣了的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
因為是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的,還有加計抵減的部分呢
怎么做分錄
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:其他收益 如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合
老師好,已經(jīng)加計抵減的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
你好,已經(jīng)加計抵減的進(jìn)項稅額,為什么要轉(zhuǎn)出呢??
就是用于免稅項目的進(jìn)項稅抵扣了,后來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,這加計抵減的部分就相應(yīng)的不能享受了,也要調(diào)減出來啊
你好 借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計抵減)