你好, 借管理費(fèi)用等(原來用的科目)貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點(diǎn),謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個公司,一直在幫自己買社保,但這個公司實(shí)際沒什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
他有付回稅金款的,這樣對嗎
不用這樣做 ,應(yīng)這樣做:就是借原材料 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 , 前面交過稅的不調(diào)整,轉(zhuǎn)出進(jìn)項在轉(zhuǎn)出那月交稅就可以
那交稅之后處置呢?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不涉及到以前年度損益的,是不是?
沒有轉(zhuǎn)出那月是正常交稅 的 ,交的稅不退稅 不涉及到以前年度損益的
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與企業(yè)所得稅有涉及關(guān)系?
你具體業(yè)務(wù)你這筆是轉(zhuǎn)到原材料就不影響所得稅,