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2023年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,2024年一月份收到發(fā)票,分錄怎么寫

2024-01-13 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 12:28

您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,跨年用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6347 追問 2024-01-13 12:29

如果金額一致,是不是匯繳清算就不需要納稅調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:30

是需要填23年利潤(rùn)表

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快賬用戶6347 追問 2024-01-13 12:52

不懂什么意思

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:00

23年利潤(rùn)表是調(diào)整后的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確的,與發(fā)票金額一致數(shù)據(jù)

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您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,跨年用以前年度損益調(diào)整
2024-01-13
同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
分錄應(yīng)該如下: 1.將原暫估分錄沖銷:借:銷售費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 2.根據(jù)發(fā)票金額做正確的會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)
2024-01-11
您好,這個(gè)的話,是需要沖銷,反向這幾個(gè)
2024-01-09
這么做,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
2024-01-11
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