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2023年12月發(fā)生的費(fèi)用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到發(fā)票。這個(gè)費(fèi)用需要在23年12月份做暫估嗎?如果做暫估,分錄怎么寫?

2024-01-11 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 11:50

這么做,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶5786 追問 2024-01-11 12:18

發(fā)票開回來怎么寫分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-11 12:19

借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬負(fù)數(shù) 根據(jù)發(fā)票做賬 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬

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這么做,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
2024-01-11
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,跨年用以前年度損益調(diào)整
2024-01-13
同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
同學(xué)您好,在發(fā)票沒有來錢已經(jīng)支付時(shí)可以先借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款10000,等到發(fā)票來了在借:管理費(fèi)用 10000 貸:預(yù)付賬款 10000,把預(yù)付賬款沖銷掉。
2023-01-13
同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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