你好,同學(xué),要匯算清繳收到發(fā)票放在后面。
老師,請(qǐng)問(wèn),我今年的費(fèi)用已經(jīng)確定了,只是對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)票,估計(jì)要明年才開(kāi),如果我暫估入賬時(shí),暫估了進(jìn)項(xiàng)稅(但是實(shí)際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會(huì)不會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實(shí)際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因?yàn)槿绻粫汗肋M(jìn)項(xiàng)的話,我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項(xiàng)稅的差異,負(fù)債就和實(shí)際不符了。
老師,如果上一年12月份開(kāi)具的發(fā)票是提前開(kāi)具的,它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來(lái)年2月份,在2月份把提前開(kāi)的紅沖了,然后按正確的時(shí)間重新開(kāi)發(fā)票,匯算清繳時(shí),是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開(kāi)具的這部分成本票還沒(méi)到,上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時(shí),可以這樣嗎?
老師好,采購(gòu)入庫(kù),我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊,當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票再做:借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎?
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了,請(qǐng)曲老師不要反復(fù)的接這個(gè)問(wèn)題了,耽誤時(shí)間!
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了,請(qǐng)曲老師不要反復(fù)的接這個(gè)問(wèn)題了,耽誤時(shí)間!
老師,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù),和利潤(rùn)表,我填的企業(yè)所得稅數(shù)額對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,社保的注銷流程,是不是填寫(xiě)上傳注銷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)登記表就行的了呢?
老師,銷售商品沒(méi)有確認(rèn)收入怎樣做分錄?
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)比繳納多了一分錢(qián),怎么做分錄調(diào)平
公司主體不是賣貨物的,進(jìn)項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用10萬(wàn),銷項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用10萬(wàn),分別怎么寫(xiě)科目
老師,我們公司的貸款利息,銀行說(shuō)不能提前知道,然后是當(dāng)月扣了本金,才知道生產(chǎn)利息,進(jìn)行第二次扣利息,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
老師,@深稅收到判斷是否是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在哪里反饋?
老師: 做銀行到賬分錄時(shí) 借:銀行100貸應(yīng)收100 酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺(tái)系統(tǒng)報(bào)表做賬, 請(qǐng)教問(wèn)題,酒店前臺(tái)系統(tǒng)會(huì)再上賬一次,銀行匯款100元,應(yīng)收減少100元, 再做一次就重復(fù)了,不做呢,前臺(tái)系統(tǒng)的報(bào)表不平, 請(qǐng)問(wèn)怎么做或者怎么過(guò)渡呢? 前臺(tái)系統(tǒng)到賬時(shí):借銀行匯款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過(guò)渡戶 100(系統(tǒng)記過(guò)渡,不直接沖應(yīng)收 )。 財(cái)務(wù)核對(duì)后:借銀行存款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過(guò)渡戶 100(這樣做,應(yīng)收解決了,銀行變成200了,銀行重復(fù)了) 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做呢
你好 老師 問(wèn)下 公司買的凈化器 3500元,做固定資產(chǎn)還是直接計(jì)入管理費(fèi)用,取得專票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎?
您好老師 我有個(gè)問(wèn)題想要咨詢一下您! 是這樣的,我們公司4月、5月都有給員工發(fā)現(xiàn)金過(guò)節(jié)費(fèi),然后因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記了,就想著6月份一起報(bào),結(jié)果6月份公司有人員流動(dòng),所以 我今天去稅務(wù)局更正申報(bào)4月、5月的個(gè)稅,也把需要補(bǔ)繳的個(gè)稅補(bǔ)了 但是我不太清楚這個(gè)過(guò)節(jié)費(fèi)是要做在哪個(gè)月,是4月發(fā)的就計(jì)提在4月、5月發(fā)的就做在5月嗎?還是說(shuō)可以在6月一起補(bǔ)提呀?
老師就是現(xiàn)在做12月份的賬,可以做進(jìn) (待認(rèn)證)的,對(duì)吧?只要沒(méi)報(bào)匯算清繳的話,直接放在2023年的這一筆暫估分錄的后面, 就行是嗎?
同學(xué),是可以的,會(huì)計(jì)做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制
好的謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快