你好,直接放在12月份的賬務(wù)里就可以的這個(gè)
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個(gè)問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個(gè)問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請(qǐng)不要接了 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請(qǐng)不要接了
我們公司是一般納稅人,去年發(fā)生一筆費(fèi)用,去年已入賬,但沒有取得發(fā)票。今年匯算清繳時(shí),已做了納稅調(diào)增,并補(bǔ)交了稅款。但今年六月份時(shí),又收到了對(duì)方公司開給我們的那張費(fèi)用發(fā)票,如何處理呢?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
電子稅務(wù)局已經(jīng)勾選的發(fā)票在哪看
請(qǐng)問已經(jīng)申請(qǐng)了雙方企業(yè)。企業(yè)賬上是不是有無形資產(chǎn)了?現(xiàn)在什么都沒有,該怎么處理?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
老師,請(qǐng)問,工業(yè)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,都用什么方法
老師 我剛接手以前會(huì)計(jì)啥賬都沒有 收入費(fèi)用都沒要票 我從19年開始按銀行流水給做呢 老師 我能不能給補(bǔ)這些賬 還有 這些收入支出 我是不是給走往來 讓老板找他們要票 再入收入走成本 老師 咱們給補(bǔ)這些年的賬是不是有風(fēng)險(xiǎn) 謝謝老師
新來的員工,應(yīng)該先做專項(xiàng)扣除還是個(gè)人所得稅申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)和專項(xiàng)附加扣除是兩回事吧
老師 你好 我們公司買的設(shè)備 合同上運(yùn)費(fèi)有單獨(dú)的價(jià)格 那我們做賬時(shí) 是讓對(duì)方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎 還是和開設(shè)備發(fā)票