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Q

老師好,請問我單位生產(chǎn)的庫存商品拿出一部分作為福利發(fā)放給員工?分錄怎么做?

2024-01-13 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 09:37

1.確認(rèn)決定發(fā)放福利時(shí)的分錄: ● 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) ● 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 這一步驟記錄了公司因發(fā)放非貨幣性福利(即庫存商品)而產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬。借方賬戶根據(jù)員工所屬部門(如生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)進(jìn)行確認(rèn),貸方則記錄應(yīng)付職工薪酬的增加。 1.實(shí)際發(fā)放商品時(shí)的分錄: ● 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 ● 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ● 借:主營業(yè)務(wù)成本 ● ●

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:40

好的,然后還有個(gè)問題,這批貨物要拉去外面加工一下,然后才能作為終端的產(chǎn)品發(fā)給員工,那產(chǎn)生的加工費(fèi)怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:42

這個(gè)是第二個(gè)問題嗎

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:44

其實(shí)是和第一個(gè)問題有關(guān)聯(lián)的,也就是說,第一個(gè)問題說的產(chǎn)成品其實(shí)是需要再加工一下才能發(fā)給員工,我們的產(chǎn)成品不是終端產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:46

那你要通過委托加工物資來入賬的

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:47

我們目前賬務(wù)處理一般不通過委托加工物資來核算,那么怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:47

那么你們現(xiàn)在的賬務(wù)處理是怎么羊的,你寫一下

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:50

比方說加工費(fèi)產(chǎn)生了2.5萬,能不能這么做:借:生產(chǎn)成本:2.5萬,貸:銀行存款,借:庫存商品:2.5萬,貸:生產(chǎn)成本:2.5萬,借:應(yīng)付職工薪酬:2.5萬,貸:庫存商品:2.5萬

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:51

這個(gè)對方開票的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:01

你這個(gè)金額比較小,勉強(qiáng)可以這樣操作的

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 10:03

那我視同銷售的報(bào)稅是怎么報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:03

這個(gè)是第二個(gè)問題嗎

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1.確認(rèn)決定發(fā)放福利時(shí)的分錄: ● 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) ● 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 這一步驟記錄了公司因發(fā)放非貨幣性福利(即庫存商品)而產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬。借方賬戶根據(jù)員工所屬部門(如生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)進(jìn)行確認(rèn),貸方則記錄應(yīng)付職工薪酬的增加。 1.實(shí)際發(fā)放商品時(shí)的分錄: ● 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 ● 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ● 借:主營業(yè)務(wù)成本 ● ●
2024-01-13
購買的存貨如果是專票的,在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選折后價(jià)稅合計(jì), 借庫存商品貸銀行存款 發(fā)放給職工,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸庫存商品
2022-08-09
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2024-01-23
您好,借生產(chǎn)成本-工資800*(100%2B120*13%),管理費(fèi)用-工資200*(100%2B120*13%),貸應(yīng)付職工薪酬-工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸庫存商品1000*(100),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000*120*13%
2023-06-14
你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-06-18
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