您好,是可以補充記錄的
請問老師,10月25號開了一張成本票進來,但是忘記在10月份做賬進去了,可以在11月份補做進去這張成本票嗎?(我們是小規(guī)模公司)
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到,所以做了暫估?,F(xiàn)在5月了,因為5月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師我們是購買方10月份開的紅字信息表但是10月份申報的時候忘記進項轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在11月份可以補進去嗎
老師我們是購買方10月份開的紅字信息表但是10月份申報的時候忘記進項轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在11月份可以補進去嗎
老師,我10月份開了一張空調(diào)專票出去,因為進項票還沒有進來,做賬的時候忘記暫估成本了,我可以補錄在11月份嗎?
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請問,剛剛中標的農(nóng)貿(mào)市場668萬進項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
那我11月份那個暫估的票回來了,已經(jīng)抵扣了,這樣要怎么樣沖減分錄呢?我暫估的分錄是這樣的:借:主營業(yè)務(wù)成本2200,貸:應(yīng)付賬款-暫估2200,實際的空調(diào)進項是3427(含稅)
空調(diào)是用來出售還是?
出售的,我公司賣空調(diào)的一般納稅人企業(yè)
您好,那您沒發(fā)票入賬做暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,再按發(fā)票重新做賬
那我那個進項發(fā)票有很多空調(diào)型號是開在一起的,我直接把我的暫估紅沖掉,然后把那張進項發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)在一起也可以吧,不用在單獨結(jié)轉(zhuǎn)這個暫估的正確金額吧
是需要按型號沖回暫估
我知道啊,我的意思是說那個暫估的型號跟其他型號開在一起了,然后其他型號的空調(diào)也抵扣了,就是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,那個暫估的金額要單獨做一筆分錄出來嗎?
是的,也是需要單獨一筆