同學你好! 可以在11月補進去的
老師我們有個產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
10月份給對方開具的紅字信息表,對方也給開紅字發(fā)票了,在11月份報10月份稅的時候,必須要做進行稅額轉出
老師員工給車安擋風玻璃時,把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對公轉賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
請問:這道題無形資產(chǎn)入賬價值公允價200,為啥加6,不是公允價值按公允價入賬嗎?
請問:這道題,2022年應付債攤余成本為啥多家一個30*0.09. 23年應付債權攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
會比對不成功嗎
同學你好!? 在實務操作中,會有各種申報遺漏現(xiàn)象發(fā)生的,因此,可以在自查到的那個月進行補申報處理。 分2種情況: 1)一般情況下,不會 比對異常。 2)如果異常,稅局顯示的差異原因是合理的,就直接申報 不用進行特殊處理。
主要是我們申請單10月份開的,他們負數(shù)發(fā)票十一月份才開出來,這樣的話正常情況我們按照哪一個月份
同學你好,按照你說的這個情況的話,就應是在11月處理,哪個月開紅票,就在哪個月處理
好的,因為我十月份沒有轉出也正常申報成功了,十一月份申報的時候不轉出也成功轉出也成功,被搞迷糊了
同學你好,是這樣的,沒有給你說清楚,很抱歉。 因為是11月開的紅票,所以,在12月初進行 【11月的增值稅申報】時,把這個紅票 的進項稅填寫在申報表上,