同學(xué)你好! 可以在11月補(bǔ)進(jìn)去的

老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我們單位10月份新來的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭拢荒軐⑦M(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報(bào)11月份的增值稅呢?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,就是10月份的申報(bào)期到15號(hào)截止,10月份的增值稅還沒有申報(bào),如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉(zhuǎn)出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應(yīng)該是屬于11月份的嗎?
10月份給對方開具的紅字信息表,對方也給開紅字發(fā)票了,在11月份報(bào)10月份稅的時(shí)候,必須要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


會(huì)比對不成功嗎
同學(xué)你好!? 在實(shí)務(wù)操作中,會(huì)有各種申報(bào)遺漏現(xiàn)象發(fā)生的,因此,可以在自查到的那個(gè)月進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)處理。 分2種情況: 1)一般情況下,不會(huì) 比對異常。 2)如果異常,稅局顯示的差異原因是合理的,就直接申報(bào) 不用進(jìn)行特殊處理。
主要是我們申請單10月份開的,他們負(fù)數(shù)發(fā)票十一月份才開出來,這樣的話正常情況我們按照哪一個(gè)月份
同學(xué)你好,按照你說的這個(gè)情況的話,就應(yīng)是在11月處理,哪個(gè)月開紅票,就在哪個(gè)月處理
好的,因?yàn)槲沂路輿]有轉(zhuǎn)出也正常申報(bào)成功了,十一月份申報(bào)的時(shí)候不轉(zhuǎn)出也成功轉(zhuǎn)出也成功,被搞迷糊了
同學(xué)你好,是這樣的,沒有給你說清楚,很抱歉。 因?yàn)槭?1月開的紅票,所以,在12月初進(jìn)行 【11月的增值稅申報(bào)】時(shí),把這個(gè)紅票 的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在申報(bào)表上,