你好,可以跨月抵扣。 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
這個(gè)月取得一張金稅盤(pán)專票金額141.59稅額18.41,一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票280,專票認(rèn)證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費(fèi)用141.59+280,借進(jìn)項(xiàng)稅18.41,貸庫(kù)存現(xiàn)金440,借管理費(fèi)用18.41貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
請(qǐng)問(wèn),2020年3月份我付稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做的分錄是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 我看科目余額表的:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒(méi)有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷(xiāo)售額是-9.4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,是減免稅額的結(jié)轉(zhuǎn),還是管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)?
是減免結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:本年利潤(rùn) (金額都是 正數(shù))