同學你好,借-管理費用141.59%2B280,借進項稅18.41,貸庫存現(xiàn)金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎——是的;如果做進項抵扣,是需要轉(zhuǎn)出的;
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術服務費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現(xiàn)金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費,進項需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費用-福利費88.50 進項稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費用-福利11.5貸:進項轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫的對么,此時這筆業(yè)務算完成了吧,這個進項轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,有一張業(yè)務招待費專票,前期已入賬,借管理費用,貸銀行,這個月認證了,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費用-業(yè)務執(zhí)行費 8920.35 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 1159.65 借:管理費用-業(yè)務招待費 1159.65 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1159.36 貸:銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
那我這個月沒有銷項稅額,不需要抵扣,申報報表時附表二里的進項稅額轉(zhuǎn)出額填哪個項目是免稅項目還是其他應做進項轉(zhuǎn)出的情形
同學你好 是填其他應做進項轉(zhuǎn)出的情形;
那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發(fā)票是普票和專票全都全額抵的吧
同學你好 那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發(fā)票是普票和專票全都全額抵的吧——對的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;