你好,只體現(xiàn)利潤(rùn)總額,已交的稅填在已交的所得稅欄
您好!感謝您長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)個(gè)人所得稅工作的大力支持和配合!2020年度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始,納稅人取得2020年度經(jīng)營(yíng)所得的,在2021年3月31日前需辦理匯算清繳。 如果年度內(nèi)只取得一處經(jīng)營(yíng)所得,需向經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳,并報(bào)送《個(gè)人所得稅應(yīng)經(jīng)所得納稅申報(bào)表(B表)》。 請(qǐng)問(wèn)2020年個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)超額不用交稅的還需不需要做匯算清繳。
萬(wàn)天合伙企業(yè)有三個(gè)合伙人,陳某、李某、王某,比例平均分配。2020年3月份李某將持有股份轉(zhuǎn)讓給林某,1月至3月經(jīng)營(yíng)所得35萬(wàn)元,4月份起李某按工資薪金申報(bào)綜合所得個(gè)人所得稅,1月至3月林某按工資薪金申報(bào)了綜合所得個(gè)人所得稅。2020年度經(jīng)匯算后經(jīng)營(yíng)所得120萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)李某需要匯算經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅嗎,若需要那么李某需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅?林某又應(yīng)如何申報(bào)個(gè)人所得稅,需要繳納的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅是多少
老師,在2022.1月報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),申報(bào)表有個(gè):允許扣除的個(gè)人費(fèi)用力及其他扣除:60000,當(dāng)時(shí)交了稅?,F(xiàn)申報(bào)年度個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)時(shí),沒(méi)那項(xiàng)了,要補(bǔ)交145元的經(jīng)營(yíng)所得稅,這是什么情況啊
小規(guī)模,自然人獨(dú)資企業(yè),去年開(kāi)了普通發(fā)票,去年繳納了稅款,今年這筆發(fā)票需要紅沖,但是去年繳納了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,今年紅沖這筆錢(qián)能退回來(lái)嗎?今年沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,需要更正21年的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎還是只能申報(bào)在22年的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅在寫(xiě)的時(shí)候計(jì)入所得稅費(fèi)用,那這個(gè)所得稅在財(cái)務(wù)報(bào)表中哪里可以看出來(lái)嗎?
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思啊?
那就是填到財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用那欄
是的,填到財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用那欄
那3月財(cái)務(wù)報(bào)表我沒(méi)填這個(gè)本期所得稅費(fèi)用一欄,這個(gè)月還需要填到本期金額里的所得稅嗎,還是直接在本年累計(jì)金額里體現(xiàn),本期不體現(xiàn)了
你做報(bào)表正常做,個(gè)稅申報(bào)是填累計(jì)數(shù)字
老師就是3月匯算清繳我做了這個(gè)補(bǔ)交的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,只在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)減去了,財(cái)務(wù)報(bào)表本期數(shù)的所得稅費(fèi)用沒(méi)有填,我意思是,四季度補(bǔ)填上,這個(gè)數(shù),我是寫(xiě)到四季度本期數(shù),還是本期數(shù)不填,手填到本年累計(jì)數(shù)
補(bǔ)交直接在第4季度計(jì)提就是了
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè),投資人發(fā)工資薪金了,這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用嗎
是的,這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用
不是有個(gè)說(shuō)法是不能給個(gè)獨(dú)企業(yè)法人報(bào)工資薪金嗎,之前不知道,1-9月給法人申報(bào)了工資薪金,10月就沒(méi)在報(bào),那這1-9月的要計(jì)入管理費(fèi)用嗎
可以發(fā)工資只是不能稅前扣除
計(jì)入管理費(fèi)用不就相當(dāng)于扣除了,利潤(rùn)減去這部分錢(qián)了嗎
意思是在匯算時(shí)做調(diào)整就是
那比如全年個(gè)人申報(bào)工資20000,其中包括法人1萬(wàn),我可以直接管理費(fèi)用1萬(wàn)嗎,法人那一萬(wàn)不做了,這樣可行嗎,這樣個(gè)稅系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表工資對(duì)不起來(lái)可以嗎
做賬是要做工資的,匯算時(shí)扣除減少費(fèi)用增加利潤(rùn)1萬(wàn)就是
那匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)費(fèi)用數(shù)要改吧,要減去一萬(wàn)
是的,就是那個(gè)意思的哈
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)匯算清繳沒(méi)有年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊,這從哪改,要從電子稅務(wù)局更正12月報(bào)表嗎
不是修改財(cái)務(wù)報(bào)表,是匯算時(shí)有納稅調(diào)整表,專(zhuān)門(mén)有調(diào)整工資那個(gè)行次