你好,在你的利潤表利潤總額下面有一個(gè)所得稅費(fèi)用
老師,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候6月份報(bào)表中有所得稅費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用在申報(bào)表中填寫在哪里?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?是只要交:增值稅、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅、有工資的申報(bào)個(gè)稅、以及申報(bào)財(cái)報(bào)嗎?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅在寫的時(shí)候計(jì)入所得稅費(fèi)用,那這個(gè)所得稅在財(cái)務(wù)報(bào)表中哪里可以看出來嗎?
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來填寫嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的收入總額啊?等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
你好,民間非營利組織,小規(guī)模,在計(jì)提企業(yè)所得稅,附加稅后,計(jì)入到了其他費(fèi)用里,借其他費(fèi)用,貸附加稅,企業(yè)所得稅,那么這個(gè)在報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)表的時(shí)候,他寫在哪里呀?
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個(gè)體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會(huì)自動(dòng)變更
后面增資進(jìn)來的股東對增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi),這次研發(fā)也有收入,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請問如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請問代收水電費(fèi)怎么開具發(fā)票比較合適?
老師,我想問兼職人員工資以勞務(wù)費(fèi)形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報(bào)個(gè)稅么
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
您好老師,我門成立了一個(gè)口腔醫(yī)院公司,然后在這個(gè)公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門診部分公司,然后老師 主公司沒有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都在分公司進(jìn)行,然后注冊資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?
利潤表里面的所得稅費(fèi)用就是反應(yīng)當(dāng)月和當(dāng)年他交的這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是吧,那這個(gè)所得稅費(fèi)用還包含其他的嗎
對的,是的,所得稅費(fèi)用就是所得稅,個(gè)人獨(dú)資繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得, 如果他是有限公司的話,繳納的是企業(yè)所得稅