你好可以的 可以這么做的
老師 個體工商戶第四季度報經營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現有問題,申報年度經營所得發(fā)現費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
老師,那個印花稅可以當月計提當月,當月交么?比如說第二季度的我沒有計提印花稅,放到第三季度交的時候計提可以嗎?
我想問下,第四季度企業(yè)所得稅我是否可以先預提一部分成本不繳納,等到匯算清繳的時候繳納?
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計提的時候把差額補上再補繳嗎?
老師匯算清繳的時候我第四季度印花稅沒計提可以不
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產用作辦公樓,企業(yè)的房產稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產用作辦公樓,房產稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務,這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數可以嗎?會引起預警嗎