同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
老師,我想問下假如計提第一季度企業(yè)所得稅,是不是3月所有憑證做好了,結(jié)賬了后,才能看到報表的利潤,調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額,然后算出計提的所得稅,再去記賬憑證那再補(bǔ)會計分錄呀?
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,比如說4月份做3月份的賬,需要計提企業(yè)所得稅,這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎?然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后知道了計提金額,然后將這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除,計提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好!財務(wù)軟件做賬,12月份計提所得稅那張憑證是要過賬,結(jié)賬后算出所得稅費(fèi)用后,再做計提所得稅費(fèi)用分錄,然后再錄入計提所得稅費(fèi)用憑證嗎?然后再過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后結(jié)賬。對嗎?謝謝!
老師 我忘記計提企業(yè)的所得稅了 在結(jié)賬分錄之前是不是要做好 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借方:本年利潤 貸方:所得稅費(fèi)用 是這樣嗎?謝謝老師 是不是做完這些 然后去過賬 然后提取本年利潤金額 再去做 借方:本年利潤 貸方 :利潤分配-未分配利潤 然后再過賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再過賬 出報表 是這個順序嗎老師
老師,我是因?yàn)橐暾垏a(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因?yàn)橐暾垏a(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費(fèi)
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點(diǎn)做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目