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你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅銷售額是對的,本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計(jì)算。我想問下提交就不對了,是哪里錯了?我本季度有紅沖過發(fā)票

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2024-01-12 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 16:13

您好,那您紅字沖回后的數(shù)據(jù)是多少

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:14

就是表上的收入

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:14

那您減免明細(xì)表如何填寫

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:16

我沒寫。。應(yīng)該怎么寫,寫%2的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:16

是的,是需要寫2%優(yōu)惠的

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:17

是這個(gè)表嗎

是這個(gè)表嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:17

是的,您的理解非常正確

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:19

288097.56×%2填寫上面的位置就對了

288097.56×%2填寫上面的位置就對了
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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:20

是填寫本期發(fā)生,不是期初

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:24

我賬面上的免稅額和稅務(wù)報(bào)表差2分錢。按照%1轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 增值稅減免的,我數(shù)據(jù)應(yīng)該對

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快賬用戶9720 追問 2024-01-12 16:25

可以吧%2減免的多報(bào)2分錢嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:26

減免這個(gè)金額不影響

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您好,那您紅字沖回后的數(shù)據(jù)是多少
2024-01-12
你好,是的。是對的了。
2025-04-17
您好,因?yàn)檫m用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,征收率本是3%的,申報(bào)表的設(shè)置是3%的稅全免了。
2023-07-02
對,沒錯,這么操作就可以。
2023-04-13
對的是的正確的,這里不用管的。
2025-04-07
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