您好,那您紅字沖回后的數(shù)據(jù)是多少
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫(xiě)的是季度的不含稅銷(xiāo)售額對(duì)吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷(xiāo)售額,下面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額合計(jì)不對(duì)呢?本季度代開(kāi)了2000000的專(zhuān)票
老師,小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票3000元 申報(bào)的時(shí)候就是填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額里面,他自動(dòng)出來(lái)的免稅額是90元,按照3%計(jì)算的 現(xiàn)在不是按照1%計(jì)算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動(dòng)算出來(lái)的稅額,直接申報(bào)就可以
老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度收入不超30萬(wàn),未開(kāi)具發(fā)票!填申報(bào)表時(shí),第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動(dòng)按3%算的,為什么不按1%算呢
你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅銷(xiāo)售額是對(duì)的,本期免稅額系統(tǒng)自動(dòng)彈出按照3%計(jì)算。我想問(wèn)下提交就不對(duì)了,是哪里錯(cuò)了?我本季度有紅沖過(guò)發(fā)票
您好老師我小規(guī)模公司開(kāi)票系統(tǒng)里是按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,那增值稅季度申報(bào)的時(shí)候下面本期免稅就得填3個(gè)點(diǎn)的稅額對(duì)嗎,還是按實(shí)際銷(xiāo)售額填寫(xiě)呀
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補(bǔ)之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計(jì)年度利潤(rùn)為62493元,第二季度累計(jì)年度利潤(rùn)為56184元,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補(bǔ)之前年度虧損?我們第三季度利潤(rùn)為7萬(wàn),是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)要交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,有張發(fā)票是人身險(xiǎn)也要交印花稅嗎?
老師,問(wèn)下公司支付物業(yè)公司的水電費(fèi)正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機(jī)人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒(méi)有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機(jī)們開(kāi)工資?
請(qǐng)問(wèn)老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報(bào)的個(gè)稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中實(shí)際支付的工資薪金包含這個(gè)2024年的工資嗎?
收到房租還沒(méi)開(kāi)票怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下,出口的運(yùn)輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉(cāng),這個(gè)代表什么呢?顯示這兩者時(shí),為什么關(guān)單上的貿(mào)易國(guó),指運(yùn)港,運(yùn)抵國(guó),顯示是中國(guó)呢?
幼兒園保教費(fèi)是免稅的嗎
老師。公司有4個(gè)月沒(méi)交社保了,這個(gè)月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
就是表上的收入
那您減免明細(xì)表如何填寫(xiě)
我沒(méi)寫(xiě)。。應(yīng)該怎么寫(xiě),寫(xiě)%2的數(shù)據(jù)嗎
是的,是需要寫(xiě)2%優(yōu)惠的
是這個(gè)表嗎
是的,您的理解非常正確
288097.56×%2填寫(xiě)上面的位置就對(duì)了
是填寫(xiě)本期發(fā)生,不是期初
我賬面上的免稅額和稅務(wù)報(bào)表差2分錢(qián)。按照%1轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 增值稅減免的,我數(shù)據(jù)應(yīng)該對(duì)
可以吧%2減免的多報(bào)2分錢(qián)嗎
減免這個(gè)金額不影響