您好,那您紅字沖回后的數(shù)據(jù)是多少
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動計(jì)算出來的應(yīng)納稅額合計(jì)不對呢?本季度代開了2000000的專票
老師,小規(guī)模納稅人本季度開票3000元 申報(bào)的時(shí)候就是填寫免稅銷售額里面,他自動出來的免稅額是90元,按照3%計(jì)算的 現(xiàn)在不是按照1%計(jì)算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動算出來的稅額,直接申報(bào)就可以
老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度收入不超30萬,未開具發(fā)票!填申報(bào)表時(shí),第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動按3%算的,為什么不按1%算呢
你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅銷售額是對的,本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計(jì)算。我想問下提交就不對了,是哪里錯了?我本季度有紅沖過發(fā)票
您好老師我小規(guī)模公司開票系統(tǒng)里是按1個(gè)點(diǎn)開的,那增值稅季度申報(bào)的時(shí)候下面本期免稅就得填3個(gè)點(diǎn)的稅額對嗎,還是按實(shí)際銷售額填寫呀
企業(yè)用專利評估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
招標(biāo)代理合同是否需要繳納印花稅稅
小白應(yīng)該先看什么?先學(xué)習(xí)什么
老師,請問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅完稅憑證是在哪里弄這個(gè)完稅憑證
你好老師,合作社收到一筆資金是村上撥款的,備注是村集體壯大資金,每年按百分之五分紅,這次資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
將庫房的貨物運(yùn)輸?shù)巾?xiàng)目底發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 計(jì)入什么科目
老師,其他應(yīng)付款現(xiàn)在100多萬了。這種情況怎么辦,用繳納稅嗎
匯算清繳,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填寫?
老師您好:想咨詢您一個(gè)問題,因開發(fā)商跑了,業(yè)主房屋沒有開發(fā)票就不能拿到房產(chǎn)證,政府讓一家公司幫忙開發(fā)票,業(yè)主只交稅款,實(shí)際這家公司也沒有收到房款,這樣賬務(wù)如何處理?謝謝!
老師,裝修合同需要交印花稅嗎?我們是小規(guī)模納稅人裝修公司
就是表上的收入
那您減免明細(xì)表如何填寫
我沒寫。。應(yīng)該怎么寫,寫%2的數(shù)據(jù)嗎
是的,是需要寫2%優(yōu)惠的
是這個(gè)表嗎
是的,您的理解非常正確
288097.56×%2填寫上面的位置就對了
是填寫本期發(fā)生,不是期初
我賬面上的免稅額和稅務(wù)報(bào)表差2分錢。按照%1轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 增值稅減免的,我數(shù)據(jù)應(yīng)該對
可以吧%2減免的多報(bào)2分錢嗎
減免這個(gè)金額不影響