你好,不 要的,這種情況 不要的借:其他應收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應收款
老師,上個月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負數(shù)了,這個要怎么處理?
某公司之前向我司借款一筆,可后面還款時沒還那么多,老板說是做投資虧損。請問怎么做賬
老師,之前借的款,利息計提時 借:財務費用 貸:應付利息 現(xiàn)在一次性收到發(fā)票了,是不是先沖紅上面的分錄,然后再做一筆借:財務費用 貸:應付賬款呢?
老師,之前財務之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬借應收賬款1萬,貸主營業(yè)務收入2萬,那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫分錄啊
,其他單位之前我們問他借了錢還沒有還,然后他用他之前的借款來抵本來要交的餐費,這個我們中間的分錄怎么做,之前借款的時候做的是銀行存款袋其他應付款
固定資產(chǎn)的折舊費用影響收入,影響年底股東分紅咋辦
員工墊付京東推廣費,發(fā)票還沒收到,支付是掛其他應收款-員工名字還是其他應收款-京東某公司
老師,管理層搬家這個費用可以在公司報銷嗎?一般入什么費用,如果可以的話。
老師,預提費用分錄怎么做
老師,您好!個體工商戶定期定額的,安徽省的,在哪里交稅呀
老師增值稅稅負率的計算 是 應繳納的增值稅稅額/不含稅國內(nèi)當月銷售發(fā)票金額總數(shù),若這月有國外銷售 額 ,分母=(不含稅國內(nèi)當月銷售發(fā)票金額總數(shù))是否分母還要加上出口不含稅的銷售額換算成人民幣的金額?
第一季度我沒有企業(yè)所得稅,這個季度算企業(yè)所得稅根據(jù)當年累計數(shù)計算還是只根據(jù)當季度利潤算
請問其他應收款-公積金每月有個余額,我們是當月交當月的,當月銀行付公積金,下月工資扣回來,怎么調(diào)賬呢?
老師六月16入職,做了十五天,這個個稅怎么扣除
請問老師,我2季度報財務報表的時候把年初數(shù)填成了1季度末的數(shù),本來需要填的是上年年末數(shù),我需不需要更正報表,本期期末數(shù)都沒填錯,這種可以不更正嗎,如果頻繁更正會引起風險預警嗎(2季度當時已經(jīng)更正過一次)
不需要紅沖掉之前的分錄其他應收款嗎?再重新做筆應收賬款的分錄嗎?
能不能直接做,借應收賬款,貸其他應收賬款嗎?
你好,不 要的,這種情況 不要的
你說的這種也可以的。