你好,應該屬于2024年的,但是你提前開了發(fā)票。
老師好,我公司是一般納稅人,主營業(yè)務是廣告活動策劃,就是做房地產行業(yè)的營銷活動,當月做了活動之后我公司就確認收入,但是增值稅專票一般要過幾個月才會開給客戶,我想問下,我們當月確認收入的話,增值稅銷項稅額是自己預估吧?
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預付款30多萬發(fā)票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師,我們在12月底左右接了一個活動,收了預付款,也開了這部分的發(fā)票,但是要下個月才做,這個活動應該是確認在23年的活動還是24年的活動收入呢?
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動費用,但是活動未展開進行,就借主營業(yè)務成本貸應付賬款-預估成本了,24年活動收到票,直接計入正常分錄借主要業(yè)務成本貸銀行存款了 現在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應該怎么處理一下
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,我單位只是做代收代付,最后按比例收取服務費,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,發(fā)票核對直接開這個企業(yè)的發(fā)票,然后錢直接從應該給到我單位的預付款里扣,也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經領用了
老師外貿企業(yè)出口退稅數據自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務,現在在零申報法人的個人所得稅,但是現在法人去了另一個企業(yè)當員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數)×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
確認收入應該是在好久蠻
你好,業(yè)務在什么時間能完成?
最近1-2個月
那你的收入在2023年做,然后成本暫估就可以的,實際發(fā)生了,你這個成本在紅沖之前的,在做發(fā)票的。
也就是我按照12月開具的預付款發(fā)票確認收入,然后一般都會暫估一些成本費用,這部分暫估的我等活動結束后,紅沖暫估的?
我是不是也可以不用紅沖暫估的,直接把取得的成本發(fā)票附在暫估的分錄后面。只是暫估分錄無法體現應付供應商的明細,的行不
可以的,可以這么做的。
直接附在后面的話,提現不了供應商名稱,有影響嗎
那你能分出具體的是誰嗎?
后面發(fā)票到了就曉得,我想的是不用紅沖那筆暫估,發(fā)票到了放在分錄后面
放到你發(fā)票到的那個月。
也就是還是要紅沖蠻,重新做到今年
是的,對的,是這么做的