你好,應該屬于2024年的,但是你提前開了發(fā)票。

老師好,我公司是一般納稅人,主營業(yè)務是廣告活動策劃,就是做房地產(chǎn)行業(yè)的營銷活動,當月做了活動之后我公司就確認收入,但是增值稅專票一般要過幾個月才會開給客戶,我想問下,我們當月確認收入的話,增值稅銷項稅額是自己預估吧?
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預付款30多萬發(fā)票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師,我們在12月底左右接了一個活動,收了預付款,也開了這部分的發(fā)票,但是要下個月才做,這個活動應該是確認在23年的活動還是24年的活動收入呢?
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動費用,但是活動未展開進行,就借主營業(yè)務成本貸應付賬款-預估成本了,24年活動收到票,直接計入正常分錄借主要業(yè)務成本貸銀行存款了 現(xiàn)在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應該怎么處理一下
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,我單位只是做代收代付,最后按比例收取服務費,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,發(fā)票核對直接開這個企業(yè)的發(fā)票,然后錢直接從應該給到我單位的預付款里扣,也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
確認收入應該是在好久蠻
你好,業(yè)務在什么時間能完成?
最近1-2個月
那你的收入在2023年做,然后成本暫估就可以的,實際發(fā)生了,你這個成本在紅沖之前的,在做發(fā)票的。
也就是我按照12月開具的預付款發(fā)票確認收入,然后一般都會暫估一些成本費用,這部分暫估的我等活動結束后,紅沖暫估的?
我是不是也可以不用紅沖暫估的,直接把取得的成本發(fā)票附在暫估的分錄后面。只是暫估分錄無法體現(xiàn)應付供應商的明細,的行不
可以的,可以這么做的。
直接附在后面的話,提現(xiàn)不了供應商名稱,有影響嗎
那你能分出具體的是誰嗎?
后面發(fā)票到了就曉得,我想的是不用紅沖那筆暫估,發(fā)票到了放在分錄后面
放到你發(fā)票到的那個月。
也就是還是要紅沖蠻,重新做到今年
是的,對的,是這么做的