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Q

老師,我們在12月底左右接了一個活動,收了預付款,也開了這部分的發(fā)票,但是要下個月才做,這個活動應該是確認在23年的活動還是24年的活動收入呢?

2024-01-12 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 13:37

你好,應該屬于2024年的,但是你提前開了發(fā)票。

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 13:38

確認收入應該是在好久蠻

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:39

你好,業(yè)務在什么時間能完成?

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 13:40

最近1-2個月

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:41

那你的收入在2023年做,然后成本暫估就可以的,實際發(fā)生了,你這個成本在紅沖之前的,在做發(fā)票的。

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 13:43

也就是我按照12月開具的預付款發(fā)票確認收入,然后一般都會暫估一些成本費用,這部分暫估的我等活動結束后,紅沖暫估的?

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 13:44

我是不是也可以不用紅沖暫估的,直接把取得的成本發(fā)票附在暫估的分錄后面。只是暫估分錄無法體現應付供應商的明細,的行不

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:45

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 14:01

直接附在后面的話,提現不了供應商名稱,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:01

那你能分出具體的是誰嗎?

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 14:08

后面發(fā)票到了就曉得,我想的是不用紅沖那筆暫估,發(fā)票到了放在分錄后面

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 14:09

放到你發(fā)票到的那個月。

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快賬用戶6740 追問 2024-01-12 14:12

也就是還是要紅沖蠻,重新做到今年

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:13

是的,對的,是這么做的

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相關問題討論
你好,應該屬于2024年的,但是你提前開了發(fā)票。
2024-01-12
借、應付賬款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增。
2024-08-05
可以暫估一部分成本進去哈
2024-01-02
應在 24 年確認成本。因為這些成本是與 24 年活動相關,根據權責發(fā)生制原則,在 24 年 12 月 31 日做分錄:借:成本費用類科目,貸:預付賬款。25 年收到政府補助收入時再確認收入
2024-12-19
同學,你好 算今年的
2024-12-31
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