同學(xué), 你好是的。?當(dāng)月確認(rèn)收入,增值稅可以先預(yù)估計提。

房開企業(yè),老師,客戶交完定金就是正式簽合同了,然后房開企業(yè)是這會就要給他開正式的9個點稅率專票,然后他去銀行辦理貸款,一般貸款要1到2個月才能下來,在這期間,公司給個人開的發(fā)票確認(rèn)收入預(yù)交增值稅,還是等銀行貸款下來在做收入處理,預(yù)交增值稅呢,
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師好,我公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是廣告活動策劃,就是做房地產(chǎn)行業(yè)的營銷活動,當(dāng)月做了活動之后我公司就確認(rèn)收入,但是增值稅專票一般要過幾個月才會開給客戶,我想問下,我們當(dāng)月確認(rèn)收入的話,增值稅銷項稅額是自己預(yù)估吧?
老師好,我公司是做房地產(chǎn)活動以及布置的廣告公司,從房地產(chǎn)公司接了活動再承包給其他公司做,我公司是賺差價的公司,公司從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè),每個月做完活動確認(rèn)成本的時候,有部分成本數(shù)據(jù)是暫估的,一般會等幾個月后收到成本發(fā)票的時候,才知道進(jìn)項稅額,請問做成本會計分錄的時候應(yīng)該怎么做?
老師您好:我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),我看之前會計做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個客服熱線
老師,水利基金的計稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
老師,會計分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-暫估 這樣對嗎?
同學(xué), 你好 可以用這個。 “待轉(zhuǎn)銷項稅額,是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目核算
好的謝謝老師
不客氣 請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)