借管理費(fèi)用300,貸銀行存款。

稅控盤(pán)年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
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老師,稅控盤(pán)的費(fèi)用是不是全額抵扣的,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款,稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師稅控盤(pán)300 服務(wù)費(fèi) 20不可以抵扣 分錄是 借:管理費(fèi)用20,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280 貸 銀行存款300對(duì)嗎
老師,航天服務(wù)費(fèi) 300,280可以抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,280 管理費(fèi)用20 貸 銀行存款對(duì)嗎?
老師賬戶(hù)凍結(jié)。借用子公司賬戶(hù)支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶(hù)收支入賬。本來(lái)也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶(hù)暫時(shí)。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶(hù)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶(hù)是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對(duì)吧?
老師,A公司名下有車(chē),B公司沒(méi)有,B公司租A公司車(chē)的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫(xiě)?
購(gòu)買(mǎi)防凍液記入什么科目?
扣收職工病假工資應(yīng)該怎么做賬
@董孝彬老師,別的老師別回答
客戶(hù)把貨款先轉(zhuǎn)公賬了,先叫我們開(kāi)發(fā)票,貨拉了一半還沒(méi)有拉完,可以先開(kāi)發(fā)票嗎?
上年度成本發(fā)票作廢50萬(wàn),本年度是否補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商木制品商檢的具體流程,有截圖教學(xué)
老師好!9月做賬將利息收入27.91記到了貸方,科目余額表沒(méi)有取到其他,導(dǎo)致利潤(rùn)表和明細(xì)表的金額不平了,這種還需要在下個(gè)月做賬務(wù)處理嗎?


需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用附屬280。
現(xiàn)在不抵扣直接做管理費(fèi)用300對(duì)嗎?
對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。
實(shí)際抵扣在做,下面的分錄
是的,對(duì)的,是這么做的。