這個月。計提折舊就可以了。這個月也要報經(jīng)營所得的個稅。
老師,我們老板有公司,還有個體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報個稅,個體戶也正常申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請問那其他幾個單位發(fā)的工資如何申報個稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時候補嗎?
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費想讓我們以服務(wù)費的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師您好:我請教您一個問題,我這邊有個公司一直沒有收入,也沒有正常經(jīng)營都是零申報。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4個月,用這個公司的報了4個月的個稅,每個月交60多元的個稅,這些工資沒有走公戶,后來也沒有做賬,電子稅務(wù)和年報那里都是沒有報,這個后面需要怎么補救?
老師,您好,我司是個體戶的,由于上個購買一臺電腦9000元的,入了固定資產(chǎn)是沒有發(fā)票的,那么這個月需要做什么賬務(wù)處理嗎?還有申報經(jīng)營所得是正常申報嗎?
老師,您好,對于個體戶申報經(jīng)營所得稅年報 的,成本費用有一部分沒有發(fā)票的需要怎么處理呢,還有購買了電腦固定資產(chǎn)按照每個月折舊額填成本費用欄還是全額填寫呢
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
那么計提分錄這樣嗎?借:管理費用-折舊費9000,貸:固定資產(chǎn)-累計折舊9000
申報經(jīng)營所得稅能不能直接算成本費用,因為個體戶是沒有匯算清繳的,所以以后做不了納稅調(diào)整
會計上還是按月折舊的,然后所得稅填寫時可以一次性扣除。
但是沒有發(fā)票的喔
按月折舊要怎么計算昵
你好,沒有發(fā)票和有發(fā)票的處理一樣,只是沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整。
知道,但是個體戶不是不用做匯算清繳的嗎?
你好 查賬的要做? 核算的一般不用 有提示的?
但是現(xiàn)在系統(tǒng)也沒有提示要匯算清繳
你好 看上面回的? 你是哪種對一下?
是屬于查賬的,電子稅務(wù)局申報繳納稅也沒有顯示匯算清繳,只有一項增值稅申報
查證征收是需要做匯算清繳的,要是沒開始就晚幾天再看看。
還是說要在個人所得稅系統(tǒng)查經(jīng)營所得才有顯示的,其他那些公司都已經(jīng)在電子稅務(wù)局體現(xiàn)出來了
你好,匯算清繳就在經(jīng)營所得申報那個模塊進去就看到了。
和你平時季度申報經(jīng)營所得那個是一個地方報。
好的,那我直接一次性計提問題不大吧
您好,您把問題補充完整一下。
我說那么計提折舊借:管理費用-折舊費9000,貸:固定資產(chǎn)-累計折舊9000,就說這樣一次性計提問題也不大吧
你好 這不對 賬上按月折舊的? ?分錄也不對 貸方是累計折舊?
分錄不這樣寫的話,就顯示科目匯總表余額這樣的喔,而且固定資產(chǎn)也是掛著賬那里的
固定資產(chǎn)一直有余額,掛著是對的。
折舊的分錄是借管理費用等待累計折舊。