你好,納稅調(diào)整 調(diào)整增加額
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車(chē)不含稅54萬(wàn),政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問(wèn)題一:報(bào)表有沒(méi)有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問(wèn)題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒(méi)啥意義,企業(yè)也沒(méi)享受優(yōu)惠。
老師,您好,我司是個(gè)體戶(hù)的,由于上個(gè)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦9000元的,入了固定資產(chǎn)是沒(méi)有發(fā)票的,那么這個(gè)月需要做什么賬務(wù)處理嗎?還有申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是正常申報(bào)嗎?
老師,您好,對(duì)于個(gè)體戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào) 的,成本費(fèi)用有一部分沒(méi)有發(fā)票的需要怎么處理呢,還有購(gòu)買(mǎi)了電腦固定資產(chǎn)按照每個(gè)月折舊額填成本費(fèi)用欄還是全額填寫(xiě)呢
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)加速折舊怎么填?我們23.12月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)2萬(wàn)元。 24.3月做了賬務(wù)處理 : 借 管理費(fèi)用 折舊 2萬(wàn) 貸 累計(jì)折舊 2萬(wàn) 那我這個(gè) 季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中固定資產(chǎn)加速表需要填寫(xiě)嗎,因?yàn)橘~面折舊了2萬(wàn),沒(méi)有形成差異。 還需要填這個(gè)表嗎?
老師,我們23年買(mǎi)的幾輛車(chē),全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,來(lái)了一部分成本費(fèi)用發(fā)票,這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
固定資產(chǎn)的折舊都在成本費(fèi)用里面。
好的,那么收入總額公式主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益+補(bǔ)貼收入,是嗎?
那么營(yíng)業(yè)外支出能不能核算到成本費(fèi)用欄,有滯納金的情況要怎么處理呢
對(duì)的,填寫(xiě)到成本費(fèi)用單獨(dú)納稅調(diào)增。
滯納金是填寫(xiě)成本費(fèi)用哪一欄
你好其他支出里面的。
好的,這個(gè)購(gòu)買(mǎi)電腦沒(méi)有發(fā)票的,填寫(xiě)折舊費(fèi)這欄,數(shù)據(jù)是填寫(xiě)剩余要折舊的金額嗎?
這里是超過(guò)扣除比例的,不允許抵扣所得稅的。
那老師是不是填這個(gè),但是沒(méi)有折舊費(fèi)這一欄
你好,你固定資產(chǎn)有發(fā)票折舊可以稅前扣除。
老師,就是沒(méi)有發(fā)票,那填寫(xiě)折舊金額是不是在其他不允許扣除支出那一欄呀
你好,在成本費(fèi)用里面填寫(xiě)這個(gè)收到了沒(méi)有?
做的管理費(fèi)用就在管理費(fèi)用里面填寫(xiě)。
寫(xiě),其他的不要填寫(xiě),其他的不要填寫(xiě)。
成本費(fèi)用填寫(xiě)到的了,按照每個(gè)月折舊金額做到管理費(fèi)用的
好,那你就填寫(xiě)到管理費(fèi)用,還有其他的問(wèn)題嗎?你填寫(xiě)那些納稅調(diào)增不就調(diào)增了,不抵扣了。
以為調(diào)增是增加你的費(fèi)用,調(diào)增是增加你的利潤(rùn)呀。
是啊,我理解你的意思,但是當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用我已經(jīng)直接填到相關(guān)費(fèi)用去了,但是到現(xiàn)在都一直沒(méi)有收到發(fā)票,那么不是說(shuō)要做納稅調(diào)增嗎,不是用管了,我現(xiàn)在就是有付款的電話費(fèi)和網(wǎng)課費(fèi)還有,購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦都沒(méi)有發(fā)票的,那申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào)怎么處理呢
這里的折舊費(fèi)用里面填寫(xiě)
好的,這里是填寫(xiě)已經(jīng)折舊的金額是嗎,這樣我其他兩個(gè)沒(méi)有收到發(fā)票要在哪一欄填寫(xiě)呢
你好,在其他里面填寫(xiě)。
老師,這個(gè)提示是什么意思,直接點(diǎn)是嗎?
是的,它提示你在這里抵扣了6萬(wàn)。