你好,不涉及損益類科目是可以的。
您好,老師!我公司為物流企業(yè),20年的7月至12月的運輸票由于各種原因沒有開出電子發(fā)票,而是在2021年的1月份把9個車的20年7至12月的運輸票一次開出來了,請問老師,現(xiàn)在我可以把這些運輸票入到1月份的成本嗎?
請教老師,我們2022年發(fā)生的信息技術(shù)服務(wù)費,因為項目原因發(fā)票到2023年6月份才開進來,然后就出現(xiàn)成本高于收入的情況,這種情況有沒有影響?我可以調(diào)整到其他科目下嗎?
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進項發(fā)票要到2024年一月份才能取進來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
老師2024年1的5日收到對方開具發(fā)票當(dāng)天的, 可以認證到 2023年的12月入賬嗎?計入企業(yè)成本費用不?
老師好:請問收到23年12月29日服務(wù)方開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,但是我公司不認可這筆費用沒有支付對方,未來暫時也不支付不認可,請問這張發(fā)票我怎么入賬?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
主要是進入到主營業(yè)務(wù)成本的科目
那你是涉及到上年成本增加,那就通過以前年度損益調(diào)整,來調(diào)整年初未分配利潤。在匯算清繳時,仍然可以稅前扣除。
那就是說我23年先不入帳先預(yù)繳納企業(yè)所得稅,24年入帳后放入以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時再稅前扣除成本,是這樣嗎老師?
是的,如果可以,你最好入到2023年,這樣就可以可以少預(yù)繳企業(yè)所得稅。實在不行,就只能在匯算清繳時扣除再少交稅或退稅。
好的老師,23年的這張專票我在24年也可以進行進項稅額抵扣嗎?這個時間差沒事兒吧?
專票進項抵扣是可以正常抵扣的,沒有時間差。