一好,你可以把它做到管理費用里面。
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認收入時,所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認收入時,我沒有確認成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師,我想請問一下,我新入職了一家建筑公司,這家公司,2017年成立,2019年10月以后才有業(yè)務(wù),以及賬務(wù)。但是我面試的時候了解到,說是2019年的財務(wù)報表利潤虛高,因為在年底開出的銷項發(fā)票,但是成本票都是在次年給過來的。由于他們馬上要審計。請問,這個情況,是可以怎么調(diào)一下嗎?
請教老師,我們2022年發(fā)生的信息技術(shù)服務(wù)費,因為項目原因發(fā)票到2023年6月份才開進來,然后就出現(xiàn)成本高于收入的情況,這種情況有沒有影響?我可以調(diào)整到其他科目下嗎?
我們是一家建筑施工分公司,一年業(yè)務(wù)量不大,收入成本是按取得的發(fā)票入賬的,各項目也是單獨核算,但沒有按每月的進度單計算,現(xiàn)在有這樣的情況:有的項目已經(jīng)發(fā)生了材料,人工,因為項目沒有進行下去,像這樣的材料人工怎么處理,還有一種情況就是,工程發(fā)票已經(jīng)開完給對方后,過幾個月又發(fā)生了的零星材料人工,這又怎么處理,請老師指教!
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個殘疾人進去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。