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Q

老師你好,當時增值稅多預提分錄是 借、應收賬款,貸、主營業(yè)務收入 ,應交增值稅,那這個多預提增值稅轉出分錄還是你說的那樣做嗎?

2024-01-12 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 09:47

原分錄紅沖多計提的金額就是

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快賬用戶1450 追問 2024-01-12 09:49

具體是怎么寫???

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:53

?金額是負數(shù) 借、應收賬款, 貸、主營業(yè)務收入 ?,應交增值稅,

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快賬用戶1450 追問 2024-01-12 09:55

原憑證全部負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:56

是你多計提的金額。不是全部

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原分錄紅沖多計提的金額就是
2024-01-12
你銷售的是什么?你這個成本不對。 貨物嗎
2025-07-23
你好, 預收款不做收入 掛預收賬款 借:銀行存款 貸:預收賬款
2021-01-13
同學你好,開票后確認收入是做銷項稅額,上面的分錄是對的;
2020-12-14
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
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