你銷售的是什么?你這個(gè)成本不對(duì)。 貨物嗎

#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
外貿(mào)企業(yè)。計(jì)提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請(qǐng)問差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
老師,第171題的會(huì)計(jì)分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000*0.13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫存商品 400 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*2% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對(duì)嗎?
請(qǐng)問:招標(biāo)代理公司,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本;貸,應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)生專家評(píng)審費(fèi)時(shí):借,勞務(wù)成本;貸,庫存現(xiàn)金。 收到服務(wù)費(fèi)時(shí),借,銀行存款;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸,勞務(wù)成本。這樣做分錄對(duì)嗎?
公司代另一家公司開發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄開票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)貸現(xiàn)金,營(yíng)業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對(duì)嗎
老師,審計(jì)查出2022年原來會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:?jiǎn)栂率聵I(yè)單位接到省級(jí)科技專項(xiàng)款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會(huì)計(jì)制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額超過了120萬,怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時(shí)比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,還要在自然人端申報(bào)個(gè)稅?
圖片里沒增減%計(jì)算過程是怎樣的呢


銷售煤炭,成本是煤炭成本和運(yùn)費(fèi),只想問一下這個(gè)收入和成本是含稅入賬的。再預(yù)提增值稅的話,預(yù)提的增值稅又計(jì)入成本,這樣對(duì)么
因?yàn)檫@是代賬公司做的內(nèi)賬。我有點(diǎn)繞,不太能理解
成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本含稅 貸庫存商品含稅 繳納的增值稅。借,管理費(fèi)用。貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸,銀行存款附加稅 借,稅金及附加。貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸,銀行存款。 因?yàn)槟愕倪@個(gè)收入里面包含了增值稅,增加了利潤(rùn) 所以繳納的時(shí)候做管理費(fèi)用就降低利潤(rùn)。
不用加入庫存商品科目,是簡(jiǎn)單的內(nèi)賬,直接是我發(fā)給你的那個(gè)分錄,意思是他們這樣做是正確的嗎
買來的煤炭沒有銷售出去,做哪個(gè)科目? 你的這個(gè)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 和做了有什么區(qū)別嗎?這不一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒有了。
一個(gè)是收入,一個(gè)是成本的嘛, 都是含稅的,老師,然后預(yù)提的增值稅它是計(jì)入了成本
可以啊,可以這么做的。因?yàn)槟阋彩窃黾恿死麧?rùn)不是嗎?你加稅合計(jì)做賬了。
如果要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅加進(jìn)去,包括未開進(jìn)項(xiàng)和未開銷項(xiàng),這個(gè)又怎么做呢
假設(shè)你銷售出去不含稅金額100銷項(xiàng)稅額13借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113 這個(gè)明白吧,如果不明白的話,圈起來的 購入不含稅金額80進(jìn)項(xiàng)稅額80×13% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品或者應(yīng)付賬款80×1.13具體的還有哪里不會(huì)?
把稅全部確認(rèn)到了真實(shí)的成本和收入,這樣真的對(duì)嗎?確認(rèn)的收入和成本是含稅的
預(yù)提增值稅的金額,是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,又把這預(yù)提的增值稅計(jì)入了成本,不會(huì)計(jì)重復(fù)嗎?
說一下哪里重復(fù)了,你價(jià)稅合計(jì)做帳是不是增加了利潤(rùn),然后你叫那個(gè)凳子睡又減少了,利潤(rùn)不對(duì)嗎? 內(nèi)賬可以加稅合計(jì)也可以價(jià)稅分開都可以 主要看你們?cè)鲋刀愊氩幌胗绊懤麧?rùn),不想要影響,那你就分開,如果想要影響那就合計(jì)
我就是發(fā)現(xiàn),分開和不分開,利潤(rùn)不一樣
是的 不一樣的 分開符合規(guī)定