你好,可以作為附件的。借,銷售費(fèi)用。貸,應(yīng)交稅費(fèi)。 主營業(yè)務(wù)收入
請問老師,我們公司購進(jìn)一批蘋果1萬元,給國內(nèi)A加工廠來加工,需要榨果汁加工費(fèi)5千元,加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應(yīng)商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應(yīng)商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應(yīng)收國外公司3萬元,請問老師我們這個業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
為了擴(kuò)展市場,公司將外購的商品,免費(fèi)贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費(fèi)的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計(jì)稅價格來作為視同銷售!
請問一下這個組成計(jì)稅價格是怎么計(jì)算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額130元,現(xiàn)在免費(fèi)贈送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計(jì)稅價格視同銷售申報(bào)稅款,請問老師這個怎么計(jì)算呢?請老師寫成我們應(yīng)該申報(bào)增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
請問一下老師,我們公司進(jìn)口了一批成品油100噸,也有進(jìn)口報(bào)關(guān)單了,單價是1萬元一噸,現(xiàn)在這100噸成品油放在倉庫自然性揮發(fā)掉了1噸,請問這個揮發(fā)掉了1噸的分錄該怎么做呢?請把這1噸的自然性揮發(fā)掉的成品油分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
老師我們收到銷售和倉庫這邊的發(fā)過來的表,我們收到對方公司給我們的賠償貨物的金額,該怎么做賬呢?這分錄怎么做,請老師把帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
數(shù)字不方便寫哈,人在外面
不是說視同銷售,會計(jì)上不用主營業(yè)務(wù)收入嗎
都可以的,實(shí)務(wù)中也用這個科目的
如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
那么用了主營業(yè)務(wù)收入,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本了?按照我們公司要做審計(jì)的,到底要怎么才合規(guī)???請老師指點(diǎn)
是的? 做了收入也是要結(jié)轉(zhuǎn)成本? 按照市場價做收入? 按照真實(shí)的出庫價格做成本的
那么按照稅法說是不確認(rèn)收入你給主營業(yè)務(wù)收入,不是不對嗎?請老師寫正確的分錄給我可以嗎?請麻煩老師把相關(guān)分錄寫上數(shù)字可以嗎?謝謝
你們這個業(yè)務(wù)會給開發(fā)票出來不??
方案一:與開具銷售發(fā)票正常銷售的產(chǎn)品一同確認(rèn)銷售收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是在單價上有所體現(xiàn),單價會低于其他客戶; 方案二:不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費(fèi),按銷售單價確認(rèn)銷項(xiàng)稅;會計(jì)處理:借:費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額; 方案三:不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為營業(yè)外支出,按銷售單價確認(rèn)銷項(xiàng)稅;會計(jì)處理:借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 同時:借:主營業(yè)務(wù)成本?貸:庫存商品
看你們是哪種情況
都是是免費(fèi)贈送的,怎么會開發(fā)票給對方呢?不開具發(fā)票的,就是單純免費(fèi)贈送
不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費(fèi),按銷售單價確認(rèn)銷項(xiàng)稅;會計(jì)處理:借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 按照這個來就可以的
我也不知道我們屬于哪種情況????感覺方案1、2都像,請老師跟我答案可以嗎???方案1、2有什么區(qū)別呢?感覺這方案1、2都是一樣的
借:銷售費(fèi)用的二級科目寫什么呢???
二級明細(xì)就寫樣品費(fèi)用
不開發(fā)票就按照2做賬羅,其實(shí)都是差不多的
做賬本來也有一定靈活性的
老師按照您的這個分錄借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),能不能幫我寫上數(shù)字?。恳?yàn)槲也欢Q表上哪個數(shù)字啊?
借:銷售費(fèi)用 21.56貸:庫存商品 19.17應(yīng)交稅費(fèi)2.39
那么為啥不是借:銷售費(fèi)用-樣品 125.4貸:庫存商品 110.97應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅14.43,
下午哈,在吃飯哈 同學(xué)