同學(xué),你好。這個(gè)成品油自然揮發(fā)屬于入庫(kù)后的合理?yè)p耗,算入到存貨的成本就可以了。只調(diào)整數(shù)量不調(diào)整總價(jià)
老師我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,A公司給我們開(kāi)具發(fā)票了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),但是現(xiàn)在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現(xiàn)在就是沖紅了,我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師寫成相關(guān)分錄一下,謝謝
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō),我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬(wàn)元 , 入庫(kù)時(shí)是100噸的,但是我們銷售時(shí)給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開(kāi)了497 噸,請(qǐng)問(wèn)這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
我們從A公司采購(gòu)了500噸貨物,單價(jià)一萬(wàn)元一噸,同時(shí)A公司給我開(kāi)具了500噸發(fā)票,我們的入庫(kù)分錄是這么做的,借:庫(kù)存商品500萬(wàn),應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬(wàn),貸:銀行存款565萬(wàn)。當(dāng)時(shí)我們采購(gòu)時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請(qǐng)問(wèn)我們收到這10500元,怎么做分錄?請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
請(qǐng)老師寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
同學(xué),這個(gè)如果你上了存貨模塊不涉及分錄調(diào)整,只需要把成品油的數(shù)量修改一下就可以了
但是我們收到進(jìn)口報(bào)關(guān)單,已經(jīng)做入庫(kù)分錄了。借:庫(kù)存商品——成品油100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn)。那么現(xiàn)在揮發(fā)掉這1噸,是不是這個(gè)分錄也不變,就是單價(jià)變對(duì)嗎????
同學(xué),這次理解是對(duì)的了,你如果做了分錄,分錄是數(shù)量金額式的話,你就這個(gè)月沖一下上個(gè)月的憑證,然后金額不變做個(gè)一模一樣的憑證,數(shù)量改成99噸就行了
那么假如不是成品油,是炭黑呢,就是進(jìn)口了100噸,放在倉(cāng)庫(kù)就破損了1噸,我們只能把99噸賣給客戶,請(qǐng)問(wèn)這1噸破損的怎么處理呢?這破損1噸的分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
這個(gè)炭黑的話就屬于非合理?yè)p耗,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,借:營(yíng)業(yè)外支出 1萬(wàn)元,貸:原材料 1萬(wàn)元
那么這個(gè)破損的1噸要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢???
是要一并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做呢
借:營(yíng)業(yè)外支出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:營(yíng)業(yè)外支出1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300元,帶有數(shù)字的分錄就這樣子對(duì)嗎老師
借:營(yíng)業(yè)外支出1.13萬(wàn)元,貸:原材料 1萬(wàn)元,?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.13萬(wàn)元
那么在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.13萬(wàn)元,這個(gè)科目永遠(yuǎn)都要掛賬0。13萬(wàn)元嗎???
不是呀,最后年末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方就可以了