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老師我們收到銷售和倉(cāng)庫(kù)這邊的發(fā)過(guò)來(lái)的表,我們收到對(duì)方公司給我們的賠償貨物的金額,該怎么做賬呢?這分錄怎么做,請(qǐng)老師把帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師

2024-01-11 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 16:12

借:庫(kù)存商品? 貸:營(yíng)業(yè)外收入??

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 16:14

請(qǐng)老師把帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師

請(qǐng)老師把帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師
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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:17

賠多少錢給你們呀 我看這個(gè)圖片一下看的有點(diǎn)懵

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:17

賠多少貨值給你們呀 我看這個(gè)圖片一下看的有點(diǎn)懵

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 16:23

對(duì)方公司總計(jì)賠了38230.5元,庫(kù)存成本是32221.24元,這個(gè)表的左邊是賠付款,右邊是采購(gòu)入庫(kù)成本

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:26

借:庫(kù)存商品? 32221.24? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 4188.76? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入? 36410

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:26

怎么還有一點(diǎn)差額 是什么意思呀

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 16:29

怎么還有一點(diǎn)差額 是什么意思呀???哪里有差額呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:32

32221.24%2B4188.76不等于38230.5? ?跟賠償金額對(duì)不上?

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 16:42

但是我怎么發(fā)現(xiàn)你做的分錄也是不對(duì)?。???你怎么做賠付庫(kù)存商品都變多了,就是對(duì)方給我發(fā)貨少了這個(gè)貨,庫(kù)存不是應(yīng)該減少嗎???

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:45

你們是收到對(duì)方的賠償貨物的一方嗎

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 16:47

對(duì)啊?我是收到錢一方,我們跟對(duì)方買貨,但是他們發(fā)貨少了,還有破損的要他們賠償

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:52

不好意思,理解錯(cuò)了,還以為是賠給你們貨

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:57

我看看分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:59

借,其他應(yīng)收款。 38230.5貸,營(yíng)業(yè)外收入1820.5。庫(kù)存商品32221.24 應(yīng)交稅費(fèi)4188.76

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 17:16

那么要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎????

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:25

稅法是說(shuō)要,大部分企業(yè)后面就沒(méi)轉(zhuǎn)出了,看你們自己了

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 17:52

為啥不做轉(zhuǎn)出呢???不做轉(zhuǎn)出不是跟庫(kù)存不對(duì)了嗎,我?guī)齑?00噸,發(fā)貨少了1噸,我做了抵扣100噸貨的進(jìn)項(xiàng)就不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:25

知道,按照稅法是要轉(zhuǎn)出的,但是有些企業(yè)不想轉(zhuǎn),為了可以抵扣

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 18:26

但是我們公司要做審計(jì)的,這樣子做不太好吧

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:17

那還是建議轉(zhuǎn)出來(lái)的

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快賬用戶3118 追問(wèn) 2024-01-11 19:19

那么怎么做轉(zhuǎn)出的分錄?????

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:31

借,應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。貸,應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅

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借:庫(kù)存商品? 貸:營(yíng)業(yè)外收入??
2024-01-11
您好同學(xué),可以作為附件,但是需要倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字啥的,有必要的話要實(shí)地盤點(diǎn)的,具體看公司規(guī)章制度。建議處理分錄: 1、領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)前,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 99285.34 貸: 庫(kù)存商品/原材料等 99285.34 2、批準(zhǔn)后:借:營(yíng)業(yè)外支出 99285.34 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益99285.34
2024-01-11
你好,這個(gè)樣品會(huì)寫開(kāi)發(fā)票嗎?
2024-01-11
你好,送出去就要視同銷售的,要報(bào)稅的
2024-01-11
借:銷售費(fèi)用 1130 貸:庫(kù)存商品 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130
2023-10-08
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