您好,那您直接寫第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現(xiàn)比對異常
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因為會計紅沖的處理數(shù)額跟財務報表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應該怎么處理
老師請問下,因第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現(xiàn)比對異常應該怎樣寫情況說明?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,有關于季度企業(yè)所得稅申報有關于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現(xiàn)了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現(xiàn)了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢?
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計一個人出納也兼一點,之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應該重點關注哪方面的技能,因為之前我沒有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學過會計學堂實操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應該重點關注哪些,在完成工作的同時不斷增加自己的實力
您好,請問23年4季度工資補計提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調整明細表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補500元,一直也沒補,然后就離職,現(xiàn)在在告那個老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務局說已經(jīng)繳納了個稅,說微信發(fā)工資也可以繳個稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項稅額和進項稅額?
老師,剛接手一個新賬,那個資產(chǎn)負債表上的預付賬款就是應付賬款,然后做期初的時候錄入了預付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預付賬款,就是不知怎么轉到應付賬款上去
請問老師,取得去年的費用專票的進項,需要調減嗎?
老師,匯算清繳每個公司推的明細表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個表啊、
老師,您好,收到稅務局稅收風險提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務平臺 有個截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
但是第四季度我們又按正確的稅率重新做了賬,導致在申報增值稅報表本期數(shù)為負數(shù),我應該怎樣寫?但5%填寫時我們就按正確的填寫,現(xiàn)在稅務不出現(xiàn)了比對異常,要怎樣寫?
您好,也是這樣寫即可,能讓人看明白是怎么一回事就行,
老師這樣寫可以不?
你好,這樣寫,可以的呢