你好 開發(fā)軟件投入的材料,加工費,開發(fā)人員工資,主要設備的折舊費等
我想咨詢一下,商貿企業(yè)外購一批零配件,自己組裝成成品,會在銷售另外一些貨物時免費送給客戶用,用后客戶會把成品還給我們,會計上這部分零配件或者成品在不銷售的情況之下,怎么計入成本?
老師你好,我想問個問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對方委托我們開發(fā)軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 成本就是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發(fā)現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發(fā)費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
老師您好,我想咨詢一下年終績效的問題,我們銷售人員每個月的工資在五萬元左右,為了個稅籌劃,我把他們的工資分成了兩部分,一部分工資,一部分年終績效,但是銷售人員還想在本月把這五萬塊工資都開了,我得怎么操作???
老師您好,我想咨詢一下年終績效的問題,我們銷售人員每個月的工資在五萬元左右,為了個稅籌劃,我把他們的工資分成了兩部分,一部分工資,一部分年終績效,但是銷售人員還想在本月把這五萬塊工資都開了,我得怎么操作???
老師 您好 我想咨詢一下 自己研發(fā)的純軟件對外銷售 這個成本劃分應該怎么劃分
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應付稅費科目是負數2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應付稅費負數2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿企業(yè)可以一張發(fā)票既對應出口退稅又對應內銷嗎?
老師,我現在要申報印花稅,印花稅是由于開了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開的專票,印花稅的稅款所屬時間寫9月1日至9月30號,可以嗎?
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少謝謝
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少
老師,我一直不明白個體戶需要做賬嗎?應該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個體戶的賬
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!! 老師說的沒錯,入庫是考慮超領的 以下這句話請老師舉個例子,怎么體現 我們也要把這個金額體現在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報嗎如果不是我該從哪里得到數據填上去
但是我們買的都是已經成熟的標準軟件產品了,前期的研發(fā)支出都轉入無形資產或者費用化了 那后面再賣軟件是不是就得區(qū)分研發(fā)工資那些是研究新項目 哪些是維護原有軟件的工資啊 不能一下全都轉成本吧
是的 要分的細一點的