您好,供應(yīng)商的扣款相當(dāng)于給我們打折,有可能是質(zhì)量不達(dá)標(biāo),這一批一共是1000元,扣了100,那這一批所有材料入賬在進(jìn)銷存的入都是打9折的,這樣賬表就是一樣的,
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,是啊,我接了這個工作都默認(rèn)我是成本會計(jì)了。我覺得全盤就是這么想,讓我把這個月入庫的成品我BOm算出來實(shí)際耗用多少材料。因?yàn)樗Y(jié)轉(zhuǎn)是占比的嘛,老師看下我最后一次郵箱發(fā)的,我里面發(fā)了占比表和科目余額表。
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)銷存不太準(zhǔn),6、7月份都有盤點(diǎn)。實(shí)物調(diào)系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領(lǐng)料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領(lǐng)料就是我7月的耗用?,F(xiàn)在看這意思主要把材料實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)銷存不太準(zhǔn),6、7月份都有盤點(diǎn)。實(shí)物調(diào)系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領(lǐng)料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領(lǐng)料就是我7月的耗用?,F(xiàn)在看這意思主要把材料結(jié)轉(zhuǎn)出來
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,謝謝 那就是加工廠多耗了,沒有合同管控的話,我們計(jì)算成本就是90個產(chǎn)品,料是100套這問題 供應(yīng)商要完工100個,供應(yīng)商要超領(lǐng)5個,采購說是扣他的錢,不良品可以返修的,就扣加工費(fèi)。 那超領(lǐng)走其他出庫還要算5個產(chǎn)品料嗎?委外加工的。想簡單核算怎么算
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個會計(jì)科目是核算什么的?
老師,我懷疑我們總賬是直接根據(jù)對賬單入賬的。借原材料500元,貸應(yīng)付賬款500元,返工費(fèi)和其他扣款這些費(fèi)用和收益。那我進(jìn)銷存入庫金額是1000元。至于那些不構(gòu)成存貨成本的扣款項(xiàng),那我豈不是要做一個(對賬調(diào)節(jié)表)
您好,只要總賬是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入賬,這個很方便核對的,就是每月進(jìn)倉庫的都入總賬,26-月末也暫估,這樣就完全核對起來了,扣供應(yīng)商的款,我們通過核對這家供應(yīng)商本月入庫和總賬入賬金額就知道哪些差異了,然后把進(jìn)銷存里這個供應(yīng)商的入賬金額改動
好的。老師。我確認(rèn)過了,26-月末的總賬算到次月的去了
您好,這個是肯定不規(guī)范的,我一直跟您溝通的,如果27號的進(jìn)貨到倉庫后生產(chǎn)領(lǐng)用了怎么辦,賬套里的庫存就要變成負(fù)數(shù)了
好的。和總賬溝通一下。老師那分?jǐn)側(cè)斯こ杀竞椭圃熨M(fèi)用,是用工程部提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時分配還是拿生產(chǎn)實(shí)際工時分配。生產(chǎn)實(shí)際記錄工時也有錯誤的
您好,跟總賬溝通時用文字溝通,留下證據(jù)一次把她拿下 我覺得還是標(biāo)準(zhǔn)工時吧,實(shí)際工時您也說了這個不準(zhǔn),那標(biāo)準(zhǔn)工時還客觀一些