您好,同學(xué),可以理解成,收到的錢不是企業(yè)的,是我們要付出去的,所以我們用到“其他應(yīng)付款”科目。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資,并結(jié)轉(zhuǎn)社會保險與住房公積金中個人的代扣代繳部分。其中工資總額91522元,代扣代繳社保7855.92,代扣代繳公積金7321.76元,實發(fā)工資763344.32元
收到代發(fā)工資(工資+代扣代繳的社保公積金+服務(wù)費)怎么做賬?
老師,想問一下。有關(guān)工資社保公積金的做賬分錄,從計提到到代扣代繳到發(fā)放工資的全部分錄是怎么做的啊
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
那發(fā)工資時候是這樣嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
收到11月份的工資,12月份才付
是的同學(xué),等發(fā)放的時候,借:其他應(yīng)付款??貸:銀行存款
那服務(wù)費部分記什么科目
您好,同學(xué),咱們公司主營是人力外包收到的服務(wù)費的話,就進(jìn)“主營業(yè)務(wù)收入”,如果不是主營,就進(jìn)“其他業(yè)務(wù)收入。