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收到代發(fā)工資(工資+代扣代繳的社保公積金+服務(wù)費)怎么做賬?

2024-01-11 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 16:51

您好,同學(xué),可以理解成,收到的錢不是企業(yè)的,是我們要付出去的,所以我們用到“其他應(yīng)付款”科目。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶5588 追問 2024-01-11 16:56

那發(fā)工資時候是這樣嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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快賬用戶5588 追問 2024-01-11 16:57

收到11月份的工資,12月份才付

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:02

是的同學(xué),等發(fā)放的時候,借:其他應(yīng)付款??貸:銀行存款

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快賬用戶5588 追問 2024-01-11 17:12

那服務(wù)費部分記什么科目

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:19

您好,同學(xué),咱們公司主營是人力外包收到的服務(wù)費的話,就進(jìn)“主營業(yè)務(wù)收入”,如果不是主營,就進(jìn)“其他業(yè)務(wù)收入。

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您好,同學(xué),可以理解成,收到的錢不是企業(yè)的,是我們要付出去的,所以我們用到“其他應(yīng)付款”科目。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2024-01-11
您好, 是代扣本單位職工的社保和工資嗎?,
2020-09-09
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-05-18
你好 借管理費用-服務(wù)費貸銀行存款。 工資的話 是你們現(xiàn)在支付給第三方在開票給你們嗎 ?
2020-09-28
你好,工資是對方來申報,是嗎。
2021-07-08
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