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老師,請問一下,給員工的月餅福利,進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄是做的 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 后面還要做一部什么?

2024-01-11 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 15:11

同學(xué),你好!再做一筆: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 進(jìn)項轉(zhuǎn)出部分轉(zhuǎn)入管理費用,把應(yīng)付職工薪酬沖平

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同學(xué),你好!再做一筆: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 進(jìn)項轉(zhuǎn)出部分轉(zhuǎn)入管理費用,把應(yīng)付職工薪酬沖平
2024-01-11
可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 當(dāng)月做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-08
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進(jìn)項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
你好 借:管理費用-福利費 100 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費100 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 貸銀存 113 借管理費用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-24
你好 。分錄中間那步 是什么意思? 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅130 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅130 ? ? ?其他的是沒有問題的。? ??
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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