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老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費   貸:庫存商品   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出

2022-07-14 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-14 11:56

同學你好 這個不做視同銷售就不能抵扣 要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7047 追問 2022-07-14 12:00

本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅是不是我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:04

你計入主營業(yè)務(wù)收入了就可以抵扣

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快賬用戶7047 追問 2022-07-14 12:06

如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:12

這個直接計入福利費就可以了

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快賬用戶7047 追問 2022-07-14 14:37

老師,整個過程的分錄應(yīng)該是怎么列呢,老師能列一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 14:42

用你上面的分錄就可以了 進項不抵扣轉(zhuǎn)出

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同學你好 這個不做視同銷售就不能抵扣 要轉(zhuǎn)出
2022-07-14
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
你好 沒有最后一步的分錄?
2020-11-28
同學,你好,你做的非常對。
2022-03-13
你好,你的會計分錄是正確的
2021-09-23
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