同學(xué)你好 庫(kù)存商品要交增值稅的
現(xiàn)在公司有一批過(guò)期的庫(kù)存商品需要做報(bào)廢處理,我這邊需要怎么處理呢,這批庫(kù)存商品當(dāng)初購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅, 可以做借,待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師你好!我公司產(chǎn)品以前是用包數(shù)核算的現(xiàn)在要改成公斤數(shù)核算,比如現(xiàn)在庫(kù)存50包,金額2000元,現(xiàn)在要換成公斤數(shù)250公斤,金額2000元,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄? 借:庫(kù)存商品 250 2000 貸:庫(kù)存商品 50 2000 這樣做可以嗎?還是 借:庫(kù)存商品 250 2000 貸:庫(kù)存商品 -50 -2000
你好老師,之前我是暫估時(shí)分了兩筆分錄做,1借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 這樣的話,直接沖銷(xiāo)庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
你好老師,我公司注銷(xiāo)時(shí)候,庫(kù)存商品還有8800這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢,可以借現(xiàn)金貸庫(kù)存?
老師,公司倒閉要注銷(xiāo)掉,然后還有庫(kù)存商品可以怎么處理,少交稅呢
過(guò)戶(hù)的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費(fèi)剩下很多怎么辦
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個(gè)首次追索權(quán)是六個(gè)月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開(kāi)具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒(méi)有老板的簽字,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬(wàn)的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問(wèn)一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬(wàn)的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我是一般納稅人公司要交13個(gè)點(diǎn)?沒(méi)有其他可以平帳方法嗎
沒(méi)有 這個(gè)要交稅的哦
哦,我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
對(duì)的 是這樣做的哦
可以這樣?
成本是這樣做的 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
老師我注銷(xiāo)公司其他應(yīng)收賬款借方,貸方都有余額,這個(gè)要平掉?
對(duì)的 這個(gè)要清理成為零