你好 印花稅稅目可以是技術服務的哈
我們公司的經(jīng)營范圍網(wǎng)絡技術服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;法律咨詢(不包括律師事務所業(yè)務);居民日常生活服務;自費出國留學中介服務;資源再生利用技術研發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;第二類增值電信業(yè)務;證券投資咨詢。 這樣的數(shù)據(jù)科技分公司 開業(yè)到現(xiàn)在進項才68萬元,為什么企業(yè)所得稅表看到我們成本有149萬元,現(xiàn)在專管問我們?yōu)槭裁床钸@么遠,不可能人工吧,怎么處理好
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學術研究,交流活動,技術轉讓,軟件評估與測試,環(huán)境試驗這幾項范圍,上月舉辦了一個交流活動會議,收到了中國國際貿(mào)易促進委員會給我們的一個會議補貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊會計師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務*會議補助費:這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時稅種嗎?沒有風險嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你問你稅務局,只要你稅務局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-131838發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師現(xiàn)代服務的稅種認定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動?不屬于現(xiàn)代服務嗎?經(jīng)營范圍沒有指定什么類型的交流活動,我們舉辦的會議內(nèi)容也是一場交流活動。
農(nóng)業(yè)科學研究和實驗發(fā)展,技術開發(fā),技術服務,技術轉讓,土壤治理與修復屬于什么經(jīng)營類別啊,我現(xiàn)在要核定印花稅營業(yè)資金賬簿稅種
位于我國境內(nèi)某市的一家電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,擁有自己的核心自主知識產(chǎn)權, 2019年至2023 年經(jīng)相關機構認定為高新技術企業(yè), 2023 年度有關經(jīng)營情況如下: (1)全年取得銷售電子產(chǎn)品的不含稅收入7 000 萬元,提供技術咨詢服務取得不含稅收入200 萬元。當年增值稅銷項稅額合計1 000 萬元。 (3)全年與銷售電子產(chǎn)品相關的銷售成本4 150 萬元; 全年發(fā)生銷售費用1 400萬元,其中含廣告費1 100萬元;全年發(fā)生管理費用600 萬元,其中含新技術研究開發(fā)費320 萬元、與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費75 萬元。 (5)單獨核算的技術轉讓收入700 萬元,與之配比的技術轉讓成本費用100 萬元。 【簡答題】 (4)當年該企業(yè)廣告費、業(yè)務招待費共計應調增應納稅所得額的金額。 參考答案:稅前允許扣除的廣告費限額=(7000+200)×15%=1080(萬元)<實際發(fā)生額1100萬元, 為什么不把單獨核算的700萬元計算在內(nèi)
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝