您好, 這個(gè)要去稅務(wù)局窗口申報(bào)的

老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師你好,請問我們是小規(guī)模納稅人,這一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)月紅沖的多,導(dǎo)致這一個(gè)季度的營業(yè)收入變?yōu)樨?fù)數(shù),這樣的話我怎么申報(bào)呢?
老師小規(guī)模納稅人增值稅,上個(gè)季度開過票,這個(gè)季度紅沖了,導(dǎo)致這個(gè)季度增值稅是負(fù)數(shù),這個(gè)增值稅需要退稅嗎?還是說可以放在賬上2024年繼續(xù)抵欠呢
老師,上個(gè)季度開的票,這個(gè)季度紅沖,導(dǎo)致收入為負(fù)怎么辦?
小規(guī)模公司,如果這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度的發(fā)票,導(dǎo)致這個(gè)季度的開出發(fā)票是個(gè)負(fù)數(shù),那增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,就按照這個(gè)負(fù)數(shù)填嗎?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


哦,好的謝謝老師
不客氣, 很高興幫您