同學(xué)你好 按照實(shí)際的收入 沖減后的申報(bào)
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開(kāi),申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開(kāi)是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開(kāi)票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖,第二季度報(bào)稅時(shí),這個(gè)紅沖的專票要交稅錢(qián)嗎?還是在第三季度進(jìn)行沖減呢?這個(gè)怎么填申報(bào)表啊,請(qǐng)老師指導(dǎo)下
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫(xiě)呢?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
這個(gè)安沖減后的數(shù)是負(fù)數(shù)4863元,但是這個(gè)數(shù)額填了以后它這個(gè)稅額自動(dòng)帶出了,這個(gè)怎么處理呢?
同學(xué)你好 直接按照沖減后的數(shù)據(jù)申報(bào)
但是稅額也自動(dòng)帶出了,這個(gè)是小規(guī)模免稅的,現(xiàn)在帶出了稅額那就相當(dāng)于稅務(wù)局退稅呢,但是我們沒(méi)有繳稅???
同學(xué)你好 那你直接按照1萬(wàn)做收入
那就和實(shí)際稅盤(pán)里面的金額也不一樣了呀,申報(bào)不過(guò)去呀
同學(xué)你好 你表里可以改嗎 可以的話按照稅控盤(pán)的金額來(lái)改表