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老師您好,我們12月份有盈利要交企業(yè)所得稅,請問分錄是怎么做,這個所得稅是可以稅前扣除嗎?

2024-01-10 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 18:01

借:所得稅費(fèi)用? 不能扣除 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款

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2024-01-10
你好,企業(yè)所得稅是按照累計留存利潤交稅的,申報時是先抵扣以前年度虧損后由正的利潤總額才交稅,沒有的話是不用計提12月所得稅的
2024-02-29
同學(xué)您好,這個的先繳納 ,如有資產(chǎn)一次性扣除的,沒有應(yīng)納稅所得的可以不交
2024-01-08
?你好 1.? ? ? 可以申請延緩繳納? ?在你確實(shí)有繳費(fèi)困難的時候 2.? ?你之前是按期申報的? ?如果你確實(shí)有成本發(fā)票? 之前沒有暫估的情況? 你可以補(bǔ)做成本 沖利潤的? ? ?次年到時多退少補(bǔ)的 。 你沖了之后會減少利潤 最終 你利潤少了之前預(yù)繳多了 就會退稅的。? ? ?
2020-11-19
首先你在申報的時候看一下,一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損,直接可以彌補(bǔ)的。 如果盈利十萬,今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經(jīng)繳了一萬,那你應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅會借方多出來一萬,以后退了就行了。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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