錯(cuò)記到哪個(gè)科目里了?
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
你好,老師請問一下,就是我7月份代扣代繳出口傭金費(fèi)用個(gè)人所得稅做賬時(shí)會計(jì)科目做錯(cuò)了,匯率也錯(cuò)了,在次月把原憑證紅字更正外,當(dāng)月7月的月末調(diào)匯憑證也需要紅字更正嗎
你好 老師 請問以前月份 繳納印花稅時(shí)記賬憑證科目寫錯(cuò)了 要怎么調(diào)整
請問老師12月份多計(jì)提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目該怎么做分錄
老師您好,我們公司補(bǔ)交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調(diào)整了,請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目?用這個(gè)科目有什么注意事項(xiàng)嗎
現(xiàn)在社?;鶖?shù)還能按照2360元來繳納嗎?
老師 計(jì)提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
教育咨詢服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍可以這樣開票嗎?教育輔助服務(wù)*學(xué)費(fèi)分成
老師:項(xiàng)目老板打進(jìn)來的自籌資金怎么寫分錄
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
仲裁后一次性勞動補(bǔ)償金,當(dāng)月付清當(dāng)月做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師請問下我們公司買了塊地,開了專票,這個(gè)可以抵扣嗎
老師這是1~3月份經(jīng)營所得盈利了24,000多,交了620多塊錢的稅錢,二季度虧損了4300多,二季度是不是就不用交稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
稅金及附加 - 印花稅
沒錯(cuò)啊,印花稅就是寄這個(gè)科嗎?
記這個(gè)科目沒有錯(cuò)誤的對的。
計(jì)提時(shí)用的稅金及附加 - 印花稅 繳納時(shí)候 用的是應(yīng)交稅金 - 印花稅
對呀,這樣處理沒問題,你要這樣處理就是對的。
現(xiàn)在問題是繳納的時(shí)候做成計(jì)提的科目了 用紅沖憑證沖掉 改成 正確科目 然后稅金及附加科目就余額出紅字了
你把你繳納的分錄發(fā)來我看一下是不是就是中間少了應(yīng)交稅費(fèi)沒有過度,那就補(bǔ)一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)就行了。
我這圖片發(fā)不過去了
那就補(bǔ)一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
摘要要怎么寫呢
更正某年某月某筆憑證。
好的 謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。