你好,同學(xué) 這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬科目嗎,借方余額的話,補(bǔ)提就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)人事工資表把企業(yè)員工借款放在其他里面進(jìn)行扣除,導(dǎo)致員工應(yīng)發(fā)工資金額減少,所以個(gè)稅金額也減少了,這樣要怎么入賬?(計(jì)提工資時(shí)也是按人事給的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提)
以前月份多扣了員工的社保,導(dǎo)致少給員工發(fā)工資,員工現(xiàn)在已經(jīng)離職了,那么這部分多扣的錢,要怎么做賬呢?是入管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外收入呢?
這樣的公司,發(fā)的員工工資多,收入少所以計(jì)提工資就少,現(xiàn)在年底工資這是借方怎么處理呢
計(jì)提工資社保:是不是少計(jì)提多少 就直接再做多少的計(jì)提分錄就行 比如應(yīng)該是5000 但是上個(gè)月只計(jì)提了2000,少計(jì)提3000 然后再補(bǔ)一個(gè)摘要 補(bǔ)計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 跨年了也是這樣處理吧
老師,下午好,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年和23年做賬計(jì)提工資錯(cuò)誤要怎么處理?例如1月份計(jì)提1月工資是借:管理費(fèi)用3500 貸:應(yīng)付工資 3500 2月付1月工資是:借:應(yīng)付工資 3530 貸: 銀行3530 。每個(gè)月都是這樣要不是多計(jì)提要不是少計(jì)提對(duì)不上,這樣應(yīng)付工資一直都是有余額的。這個(gè)要怎么處理呢
計(jì)算車船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車輛對(duì)吧
老師,麻煩問(wèn)一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,土地在無(wú)形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購(gòu)入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過(guò)三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬(wàn)交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率
是的 如果補(bǔ)提太多 成本就高了 本月收入少
因?yàn)楝F(xiàn)在是負(fù)數(shù),說(shuō)明少計(jì)提了,可以按照負(fù)數(shù)余額補(bǔ)提
謝謝 單獨(dú)做個(gè)管理費(fèi)用薪資 貸應(yīng)付職工工資對(duì)吧
是的 單獨(dú)做個(gè)管理費(fèi)用薪資 貸應(yīng)付職工工資
謝謝,老師 我明白了
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快