您好,應當更正申報的呢。
老師,我想問下,我這個季度填財務報表的時候,把收入多填了,可不可以等到最后一個季度把整個年度拉通填報,多了的,就在第四季度少報,這個樣子行不行
老師,您好,我想請問一下,在第四季度申報所得稅的時候,不小心把收入填少了。然后也提交了報表了,而且還扣了所得稅了,不能在網(wǎng)上直接作廢??梢灾苯油ㄟ^年度匯算清繳的時候,再把它更改過來不
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險???
老師我想問一下就是我第四季度的增值稅不含稅收入填少了、這個我要更正申報、還是可以在匯算清繳的時候在把正確的填上呢
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
匯算清繳的時候在把差額填上可以么
您好,這個是不可以的呢。
老師以前的成本票可以放在今年入賬么
你好,這是不可以的呢