同學(xué) 你好 這個需要去稅務(wù)局更正申報哦 不然稅務(wù)局會比對不符到時候也會通知你 自己主動去修改一下的好
老師,您好,我想請問一下,在第四季度申報所得稅的時候,不小心把收入填少了。然后也提交了報表了,而且還扣了所得稅了,不能在網(wǎng)上直接作廢??梢灾苯油ㄟ^年度匯算清繳的時候,再把它更改過來不
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險???
想請教各位老師個問題,填的去年4季度的所得稅申報表里利潤少填了負(fù)號,把本來的虧損填成有利潤了,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,沒有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報的時候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?
我增值稅是收入是對的,只是所得稅填錯了
我報年報的時候,直接填正確的更改,可以嗎
因為現(xiàn)在在老家,也不方便去窗口
如果是這種情況 建議咨詢一下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)哦
好的,謝謝
不用客氣的哈 同學(xué)