你好,另外一家公司那為什么要在咱們退費(fèi)并且紅沖收入呢?應(yīng)該是紅,從另外一家收入才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn),20年有筆收入做的借:銀行5000,貸:主營(yíng)收入5000,次月發(fā)生了銷售退貨,做的借:主營(yíng)成本(負(fù)數(shù))2000,貸:主營(yíng)收入(負(fù)數(shù))2000,但是客戶只是做了退貨,3000錢沒(méi)有退,一直掛著,他也說(shuō)不要了,后來(lái)21年,他的子公司有應(yīng)收還沒(méi)回款,所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來(lái)把子公司的應(yīng)收沖了
請(qǐng)問(wèn)子公司之前給母公司上交了利潤(rùn),后來(lái)發(fā)生調(diào)整,母公司退還了部分利潤(rùn)。此時(shí)子公司現(xiàn)金流量表里對(duì)這部分退還利潤(rùn)計(jì)入籌資活動(dòng)?另外現(xiàn)金流量表支出是正數(shù),收入是負(fù)數(shù)是嗎?上述利潤(rùn)計(jì)入表中,是正還是負(fù)?謝謝老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進(jìn)出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進(jìn)出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進(jìn)出口公司名義去出口,然后進(jìn)出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請(qǐng)退稅,退了這個(gè)稅進(jìn)出口公司又通過(guò)公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)口腔公司需要退款給客戶,但是之前收的款是收進(jìn)另外一家公司的,目前口腔公司是新公司,尚未有收入,但是退款后,利潤(rùn)表發(fā)生了負(fù)數(shù)收入,那這負(fù)數(shù)收入申報(bào)增值稅,有問(wèn)題嗎?
本公司今年未取得收入,在24年5月份發(fā)生23年的銷售退回,并給對(duì)方開了紅票。會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款-客戶 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-客戶 負(fù)數(shù)。 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入為負(fù)。 問(wèn)題1. 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確,是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 還是結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 公司不允許使用以前年度損益調(diào)整科目 問(wèn)題2 在填報(bào)2季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)。營(yíng)業(yè)收入是否可以填負(fù)數(shù)。
公司微信的錢提現(xiàn)到公司銀行卡,要做兩筆分錄嗎寶
我們是當(dāng)月工資下月發(fā),且下月報(bào)個(gè)稅,先報(bào)稅再發(fā)工資。殘保金工資總額,填的數(shù)從哪里取數(shù) 個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1-12月當(dāng)期收入合計(jì)金額應(yīng)該等于1-12月應(yīng)付職工薪酬——工資的貸方發(fā)生額合計(jì)嗎
老師假設(shè)已經(jīng)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額1.3 貸應(yīng)收賬款 要沖減收入5怎么做分錄
開發(fā)票,同步時(shí)鐘系統(tǒng),屬于金屬以及非金屬制品,還是屬于機(jī)械設(shè)備制品,還用以太網(wǎng)交換機(jī)什么的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少呢
員工的醫(yī)療費(fèi)是做職工福利費(fèi)嗎
老師,我們是外貿(mào)貨物出口,是0稅率嗎,做退免稅備案,這個(gè)怎么選呢
老師,我們企業(yè)是共享充電樁公司的,老板給充電達(dá)到1萬(wàn)元的客戶贈(zèng)送一臺(tái)充電樁。但是這個(gè)充電樁有問(wèn)題被退回,又重新發(fā)出了一臺(tái),我該怎么做賬呢
服裝加工費(fèi),只開了加工費(fèi)三個(gè)字可以吧?
老師、給供應(yīng)商結(jié)貨款都是用的承兌匯票、但是這次是承兌差一點(diǎn)兒金額、就用銀行存款支付了、那用銀行存款支付的這部分金額是不是需要在單獨(dú)寫個(gè)憑證?