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老師,請(qǐng)問(wèn)口腔公司需要退款給客戶,但是之前收的款是收進(jìn)另外一家公司的,目前口腔公司是新公司,尚未有收入,但是退款后,利潤(rùn)表發(fā)生了負(fù)數(shù)收入,那這負(fù)數(shù)收入申報(bào)增值稅,有問(wèn)題嗎?

2024-01-10 09:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 09:16

你好,另外一家公司那為什么要在咱們退費(fèi)并且紅沖收入呢?應(yīng)該是紅,從另外一家收入才對(duì)?

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你好,另外一家公司那為什么要在咱們退費(fèi)并且紅沖收入呢?應(yīng)該是紅,從另外一家收入才對(duì)?
2024-01-10
你好,退還的利潤(rùn)計(jì)入籌資活動(dòng),現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流入為正,流出為負(fù),這里在籌資活動(dòng)分配利潤(rùn)項(xiàng)目負(fù)數(shù)列示。
2021-08-31
同學(xué),你好 這個(gè)比較麻煩的。你和對(duì)方說(shuō)你已經(jīng)入賬,讓對(duì)方開具紅字發(fā)票來(lái)沖
2025-01-14
同學(xué),你好 那你未開票收入那里填寫-15
2024-09-10
企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
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