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老師假設(shè)已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額1.3 貸應(yīng)收賬款 要沖減收入5怎么做分錄

2025-09-04 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-04 11:35

您好,這個確認(rèn)收入的分錄是錯的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

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快賬用戶9961 追問 2025-09-04 11:39

好的,要沖減收入5怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:43

借主營業(yè)務(wù)收入5,
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅
貸應(yīng)收賬款5

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快賬用戶9961 追問 2025-09-04 11:46

再原分錄上做負(fù)數(shù)5也可以嗎,工作中通常做反向分錄還是

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:47

工作中一般是做負(fù)數(shù)分錄

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快賬用戶9961 追問 2025-09-04 11:57

老師要是專票是不是也要根據(jù)收入做對應(yīng)的調(diào)整,要開紅字發(fā)票沖銷

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:57

專票和普都是這樣做分錄的

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快賬用戶9961 追問 2025-09-04 12:01

沖減收入了是不是要開紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:03

也不一定,有的是無票收入

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快賬用戶9961 追問 2025-09-04 12:16

專票的情況

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:16

只要開了發(fā)票,都要紅沖的

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您好,這個確認(rèn)收入的分錄是錯的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2025-09-04
你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022-07-08
一樣的先計算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-09-03
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
7月份留底在哪個科目里面掛著?還有8月份沒有進(jìn)項稅額。
2025-09-03
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