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上個(gè)季度的無票收入計(jì)算錯(cuò)誤,增值稅申報(bào)表也就錯(cuò)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)都是0。 這個(gè)季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表,還是調(diào)整本季度的無票收入

2024-01-09 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 18:18

你好,兩種方式都可以

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快賬用戶8983 追問 2024-01-09 18:22

因?yàn)樯婕暗皆鲋刀悾筒恢滥姆N方式更好一點(diǎn)。 如果無票收入增值稅不為0的話,肯定是要去更正的,上季度增值稅 主要是為0

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齊紅老師 解答 2024-01-09 18:22

你好其實(shí)正規(guī)的做法是第一種。

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快賬用戶8983 追問 2024-01-09 18:25

那我要去更正的話,是不是也要更正相應(yīng)的水利,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅

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齊紅老師 解答 2024-01-09 18:26

你好,是的,也是需要的。

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快賬用戶8983 追問 2024-01-09 18:31

那是不是我還應(yīng)該直接返回到上個(gè)季度,把上個(gè)季度的賬也改對(duì)。賬一改,就跟報(bào)表對(duì)上了。 然后本季度只有本季度的,不存在調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 18:32

你好是的,就是這樣子,這樣子是最規(guī)范的。

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快賬用戶8983 追問 2024-01-09 18:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 18:33

你好,不用客氣了,滿意請(qǐng)給五星,謝謝。

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你好,兩種方式都可以
2024-01-09
少算了手續(xù)費(fèi),本季度正常入賬處理,按累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)處理。
2020-10-07
您好,可以去大廳把報(bào)表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計(jì)算
2021-04-15
同學(xué),你好不需要調(diào)整
2024-04-30
關(guān)于無票收入的處理,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤表,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
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