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季度的增值稅收入申報(bào)0,財(cái)務(wù)報(bào)表有收入,這個(gè)增值稅是不是要申報(bào)個(gè)無(wú)票收入,會(huì)提示稽查嗎?

2024-04-10 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 11:53

實(shí)際沒(méi)有收入的不用 就是0

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快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-04-10 11:55

但是有成本,提示風(fēng)險(xiǎn),想著隨便做點(diǎn)收入

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快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-04-10 11:56

但是財(cái)務(wù)報(bào)表里有收入,增值稅申報(bào)的是0

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:56

你豪,你怎么會(huì)有成本?你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?沒(méi)有收入不會(huì)有成本的。

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快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-04-10 11:57

別人做的,善后,

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快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-04-10 11:58

我就想問(wèn),財(cái)務(wù)報(bào)表里做了收入,增值稅申報(bào)沒(méi)有收入,是否提示風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:58

有風(fēng)險(xiǎn),這兩個(gè)需要一致。

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快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-04-10 12:00

那我增值稅申報(bào)跟財(cái)務(wù)報(bào)表一樣的收入,但是開(kāi)票軟件里沒(méi)有開(kāi)票,會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:02

你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)闊o(wú)票收入

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實(shí)際沒(méi)有收入的不用 就是0
2024-04-10
1.數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤:有可能在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表或增值稅申報(bào)表時(shí),誤將某些數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 2.計(jì)算錯(cuò)誤:在計(jì)算所得稅或增值稅時(shí),可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 3.會(huì)計(jì)處理問(wèn)題:在某些特定情況下,例如公司沒(méi)有實(shí)際收入,但在計(jì)算所得稅時(shí)可能需要考慮到一些潛在的收入,這可能導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表的差異。 4.政策差異:不同的稅種對(duì)收入和成本的確認(rèn)可能在時(shí)間上或方式上有差異。例如,增值稅是對(duì)商品或服務(wù)的增值部分征稅,而所得稅則根據(jù)公司的利潤(rùn)進(jìn)行征稅。 5.特殊業(yè)務(wù)影響:某些特殊業(yè)務(wù)可能導(dǎo)致增值稅和所得稅申報(bào)表的差異,例如公司發(fā)生了一些無(wú)需繳納增值稅的業(yè)務(wù),但這些業(yè)務(wù)可能會(huì)對(duì)所得稅產(chǎn)生影響。
2023-10-20
你好,兩種方式都可以
2024-01-09
同學(xué)你好 紅沖了就按照紅沖的報(bào)稅,上個(gè)季度有暫估的就要按照暫估的報(bào)稅做報(bào)表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來(lái)報(bào),申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)要一致的
2021-01-08
您好,有收入要按實(shí)際收入申報(bào)哦
2021-07-14
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